你好,這里差額交稅的是什么業(yè)務的?
老師,我們是勞務派遣行業(yè) ,我是正常填寫申報表的,附表一,附表二,附表三,附表四,我都是按照正常的那個去填寫的。但是主表兒的時候兒它就自動生成了我剛才給你截圖的那個,但是肯定是不對的,這個月我們交稅額度應該不是這么高。我們應該交稅272.52,能幫我看下是哪里出錯了嗎,謝謝
老師,我剛剛檢查了2020年輕有為第一季度的申報表,好像填寫的不對。我發(fā)的圖片是我們這個公司第一季度開票情況,我們公司是小型微利企業(yè)。你能根據(jù)這個幫我填寫增值稅申報表然后截圖發(fā)給我嗎?
老師,今年小規(guī)模季度超過30萬的,申報表怎么填寫?是不是把本季度的銷售額填入減免明細表里?你看我這兩個表填的對嗎?
老師,你好,我這一個小規(guī)模納稅人,當期3%的普票收入是33萬,我在填寫 增值稅附加稅稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用),應該填在那一欄。初次之外,減免稅申報明細表需要填列嗎?
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬,我填寫增值稅及附加稅申報表的時候,填在第10項,那附列資料(二)和減免稅申報明細表,還有需要填的嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
工商年報中:股東及出資信息中,認繳時間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進去嗎?
老師,我問一下當期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓費,個人在稅務代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應該按哪個數(shù)填收入代扣個稅
商務車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進項票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時計入什么科目
老師,勞務公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時是不是就調(diào)個工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費的開票稅目是什么?
什么差額 什么意思
你好,就是收入減去成本,按照這個來交增值稅需要填寫的 不是差額的這里不用填寫。
你下一個月申報的時候,你不填寫這里,你看一下它提示你。
我就是一個簡單的物業(yè)公司 小規(guī)模 季度不含稅超過30萬了 這個附表一需要填寫嗎 換句話說 那種情況需要填寫這個表
你好,一般差額交稅的才需要填寫這個表格。
我是房地產(chǎn)物業(yè)公司 收物業(yè)費的 需要填寫這個嗎
物業(yè)管理不用填寫,不用填寫。
老師 我提問很多次 你回答的蠻多 非常滿意 謝謝 能加你的QQ或者微信嗎 我的微信 13636002981 QQ 361008704 加下我 可以嗎
不好意思,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,因為你們是學堂的學員
那我下次提問我怎么找到你呢?
提問的時候別寫問題 直接寫找郭老師 看到都會給回復的。
我試一下 看是否找到你
可以的,你提問一個就行。
我是說我下次提問我怎么找到你
不是有提問的寫問題啊,然后你寫問題的時候,其他的都不要寫 就寫這個 找郭老師
然后你提交上來就可以啦。
不行 字數(shù)要超過10個字 那我重復寫2個 找郭老師 其他人會接問題嗎
找郭老師, 回復一個問題
你試一下這一個的一般是不會接的,