你好,打到別的賬戶的時候,你張市長怎么做的?
老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結(jié)款,也沒有票據(jù),當(dāng)時也沒入庫,前幾個月領(lǐng)取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結(jié)款是100個用完了結(jié)款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結(jié),顧客購買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師,我們從公戶轉(zhuǎn)了一筆款給客戶,現(xiàn)在客戶說他們公司賬戶注銷了,沒有辦法開票給我們,也沒有辦法從公戶退款給我們,只能從私戶退款給我們,那我做外賬的時候要怎么做呀
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車,我們再把車買給客戶正常打款開票,現(xiàn)在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買給我們的價格直接給客戶開票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
老師好!我們是汽車銷售公司,顧客按揭貸款買車,金融公司有收我們的貼息,然后之前一直沒有開發(fā)票,這筆被扣走的錢也是從我們預(yù)付給廠家的預(yù)付款中扣走的,現(xiàn)在收到了一張累計扣貼息款的普票,那我現(xiàn)在怎么入賬?是直接借財務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用貸預(yù)付賬款—廠家這樣嗎?
老師,公司汽車銷售公司開車價值23萬元的機(jī)動車,一共10萬元版的發(fā)票一共用了三張發(fā)票,會不會不同意牌照因?yàn)槲覀內(nèi)龔堥_發(fā)票
老師你好,我想咨詢出口退稅問題,我們是環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有一個單子的商品,主商品和配件都是外面采購的,也是第一次出口這些商品,生產(chǎn)企業(yè)首次出口跨大類不是要實(shí)地考察和報送材料嘛,生產(chǎn)企業(yè)的話可以出口全部外面購買不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品嗎,可以正常退稅申報嗎
老師,單位采購保險柜1500元,會計科目怎么做
收到工信局給公司的獎勵20萬元,這個20萬在填企業(yè)所得稅年報的時候應(yīng)該填在營業(yè)外收入這欄還是其他收益這欄?
老師您好,員工聚餐福利費(fèi)需要計提嗎?
本月銷項稅額為0,進(jìn)項稅額為200,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,盤虧盤盈填在匯算的財產(chǎn)損耗嗎?
老師,年中離職后,個稅扣除每個月的5000如何轉(zhuǎn)到新公司繼續(xù)扣除?
個人所得稅的稅期是和增值稅的一樣嗎?
請問空調(diào)拆機(jī)移機(jī)的費(fèi)用計入哪個科目?
個人賬戶,沒有做賬。
借其他應(yīng)收款,個人貸其他應(yīng)付款,客戶 借其他應(yīng)付款,客戶貸銀行存款,然后個人的那一部分需要還錢給公戶。
個人賬戶不能直接轉(zhuǎn)公戶吧?那不是露了?還有其他方法嗎?
那你們別用公戶賬戶退,個人賬戶退就是。
但是廠家要看截圖?必須公戶轉(zhuǎn)出,所以現(xiàn)在不知道咋辦了
那就公戶轉(zhuǎn)賬,然后個人他可以給你現(xiàn)金,你的現(xiàn)金存到公司賬戶。
能不能讓法人把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)來?
你好,可以的,可以這么做的。
那這樣會不會看出老板私收錢?最好的方法就是存現(xiàn)嗎?那存現(xiàn)的會計分錄咋掛賬?
那你不轉(zhuǎn)進(jìn)來他就查不到了,想查的話都能查到,你銀行都有記錄。
那現(xiàn)在不轉(zhuǎn)進(jìn)來我這筆賬不平了呀?那直接做費(fèi)用?沒票不行吧!
可以的,匯算清繳納稅調(diào)增就行。
那就是說這筆直接做費(fèi)用,匯算清繳時被扣除費(fèi)用類把這筆錢減少?
對的是的,是這么做是這么理解
謝謝老師
不用客氣,工作愉快