你好,你這個是增值稅的嗎?如果是增值稅的話,你不一定非得必須是一樣的數(shù)量。
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據(jù)我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據(jù)我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據(jù)我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
要是根據(jù)稅負預警值 算出要多少進項票 按購買價格開出相應的數(shù)量 但是金額達不到預警值的進項票怎么辦
要是根據(jù)稅負預警值 算出要多少進項票 按購買價格開出相應的數(shù)量 但是金額達不到預警值的進項票怎么辦
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個票能報銷稅前扣除不?記福利費
請問老師,年底結轉本年利潤,哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉給老人家屬的錢的分錄在財務軟件里怎么做
分錄沒錯吧老師 確認收入時和結轉成本時分別做相應會計分錄 (1)入庫時: 借:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請問老師,我們把設備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對方給我們1萬的費用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務憑證會計分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
銷售的a產(chǎn)品,你可以用B產(chǎn)品的進項來抵扣。
增值稅只要允許抵扣,它不需要區(qū)分項目,就像你買來的辦公用品,你沒有銷售出去,不照樣還抵扣了。
那要是找不到那么多進項票怎么辦
就需要正常交稅了。
購入的,對方不給你開發(fā)票嗎?
你買多少東西 對方也不會全額開票啊
為啥不能全額開發(fā)票?
你昨天跟我說的5%和30% 是不是這個圖片老師說的意思啊
人工費的占比呀,工資的比例。
是占總成本的吧
你好這個是總收入的。
你剛才說為什么不能全額開票是吧 哪些票可以全額開啊
你購買了100的產(chǎn)品,對方肯定得給你開100的產(chǎn)品的發(fā)票。
那實際工作中那個購買了100萬塊的材料對方也不會開100萬塊的票給我啊
為什么不能開啊?解釋一下什么原因嗎?
我主管有的這個月進項票還收不齊 因為賣我們產(chǎn)品的供應商自己還沒有收齊進項票 所以他不能全額開給我們
不齊不等于他以后開不進來吧?那你有多少發(fā)票,你給別人開出去多少,你自己控制著稅負不行嗎?