借應交稅費、出口退稅 應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅、 貸應交稅費應交增值稅進項
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認定下來,需要報個稅:經營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
去年注冊的公司,章程上面寫有個股東需要24年底出資到位,但是她沒有出資到位怎么辦,會被拉異常嗎
老師,想問下財管那個1/2符合怎么打出來
老師,上午好,我想問下,公司有新入職的勞務派遣人員,那要給他們購買商業(yè)險,這個商業(yè)險我是走費用呢,還是要把這個商業(yè)險歸屬到項目中進行成本結轉到主營業(yè)務成本呢?
我們是建筑公司,一般納稅人,增值稅,最低要交兩個點。增值稅至少要交兩個點,是按月?還是按年?還是按項目算的?
老師,你好,小規(guī)模收到轉賬了,先做借:銀,貸:應收賬款,或幾天開發(fā)票了。重減應收是不是:借:應收賬款3404.70,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅(小規(guī)模)
老師汽車修理廠每次把壞車拖回來拖車費我們先墊付2000然后保險公司再賠2000怎么寫分錄
給客戶加工了一批成品,開票項目名稱填什么
想問下就是退稅被查,需要發(fā)函給工廠需要提供什么資料
咱們資產負債表中的應交稅費,稅務申報時可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?
應交稅費,出口退稅這個金額是申報表哪一個金額呢
你賬上的申請出口退稅的金額。 借其他應收款,貸應交稅費,出口退稅。這個。
那我們又有免抵稅額,留抵稅額,免抵退稅額,整體下來的分錄是怎么樣的呢,從銷進結轉,然后到出口退稅的分錄
分別說一下借方余額,貸方余額。
留抵稅額,再轉出未交增值稅借方余額表示留底
銷:82568.83,進82919.34,期末留底稅額,免抵退應退稅額205277.18
期末留底稅額350.51,同時也是應退稅額
借應交稅費、出口退稅205277.18 應交稅費、應交增值稅銷項,82568.83 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅、82919.34 貸應交稅費應交增值稅進項82919.34
能說一下這兩個申報表完整的賬務處理嗎,增值稅申報表和出口退稅申報表的
不好意思,這個不會。
賬上提前計提進項稅,但是當月沒有做進項勾選,要怎么結轉進項稅額分錄
你不要結轉沒有認證的,做到應交稅費待認證借應交稅費待認證 貸應交稅費,應交增值稅進項以后,認證了之后再轉到進項。
當月收到發(fā)票,賬務做了借:原材料 應交稅費-進項稅額,貸:應付賬款 但是當月沒有勾選該進項發(fā)票,月底增值稅進項是借:應交稅費待認證,貸:應交稅額進項稅額,然后等下個月做賬再進行紅沖嗎
下一個月你認證了再紅沖沒有認證不用。