您好,會(huì)升一般人的, 500萬(wàn)包括免稅銷售額。 參考一:根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)稅〔2018〕33號(hào))規(guī)定:增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)為年應(yīng)征增值稅銷售額500萬(wàn)元及以下”。
我們是小規(guī)模公司,客戶是事業(yè)單位,只需要普票。目前產(chǎn)生了5000萬(wàn)的收入,還未開票,小規(guī)模年收入超過500萬(wàn)要就要強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人這種情況應(yīng)該怎么合理避稅啊
老師,小規(guī)模納稅人這個(gè)月有個(gè)未開票收入,如果這個(gè)收入開發(fā)票的話就會(huì)超過500萬(wàn),升為一般納稅人,如果我們不開票下個(gè)月再開票,還會(huì)升為一般納稅人嗎
老師。比如小規(guī)模納稅人在稅局代開發(fā)票1萬(wàn)。是預(yù)繳了的。然后本季度有無(wú)票收入25萬(wàn)。是不是只要代開專票和無(wú)票收入季度不超過45萬(wàn)。那25萬(wàn)可以免稅是嗎
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開票金額如果超過了500萬(wàn),但實(shí)際有代發(fā)工資450萬(wàn),這樣的話,我們會(huì)不會(huì)升成一般納稅人?其實(shí)我們實(shí)際的收入只有50萬(wàn)呀
老師,小規(guī)模納稅人升級(jí)一般納稅人,一年不能超過500萬(wàn)的開票,我們公司從今年6月開始有營(yíng)業(yè)收入,是到明年5月31日前開票不能超過500萬(wàn)是嗎?這個(gè)時(shí)間點(diǎn)怎么算的呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師農(nóng)業(yè)收入不屬于應(yīng)征增值稅項(xiàng)目,會(huì)升一般納稅人嗎
您好,不屬于應(yīng)征增值稅項(xiàng)目 就不算的
那老師上一個(gè)回答不是說會(huì)升的嗎
您好,農(nóng)業(yè)是不征稅收入么,沒有這個(gè)政策呀 您說不征稅,我順著您的回答的呀