你好,可以做退換貨處理。沖銷一臺,再補進(jìn)一臺。
供應(yīng)商向我公司提供A產(chǎn)品,委托我公司對其提供的A產(chǎn)品是否符合我公司要求進(jìn)行測試,供應(yīng)商承擔(dān)測試費用,這種情況我公司可以確認(rèn)收入么? 我公司購入A產(chǎn)品,然后發(fā)往總公司進(jìn)行測試,需要向總公司支付測試費。A產(chǎn)品運往總公司的運費,A成品耗用成本,總公司的測試費,因為不會發(fā)生在同一個月,是否可以用合同履約成本這個科目先進(jìn)行歸集,在確認(rèn)收入那個月轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本中?
? 我們公司從A公司進(jìn)貨 某種產(chǎn)品,但后來這種產(chǎn)品出現(xiàn)問題,我們要求A公司給我們換貨 ???A公司同意換貨,但要求我們支付5000元的換貨費用。 ? 然后給我們開具了增值稅專用發(fā)票 “ *勞務(wù)*換貨費 ” 5000元,那么這個專用發(fā)票,我們是否可以認(rèn)證抵扣?怎么做會計分錄?
老師,我是小規(guī)模內(nèi)賬,我公司代理銷售甲公司的A產(chǎn)品2000套,沒有進(jìn)貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進(jìn)入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺費600,快遞費1000。 請問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時 借:銀行存款 A產(chǎn)品 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—A產(chǎn)品 100000 做成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 —A產(chǎn)品4萬 平臺費600 快遞費1000 貸:應(yīng)付賬款—甲公司41600 老師,我用應(yīng)付賬款可以嗎,我總覺得不對,如果不對,老師請幫我分析下正確的分錄
老師,公司有一批產(chǎn)品,因客戶覺得產(chǎn)品質(zhì)量有問題不接受,但是我們檢測是沒有問題的,因是安裝過所以不能再次銷售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個產(chǎn)品不含稅賣價是3萬,13%稅率 (對于這種損失,進(jìn)項稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎) 處理方式1.公司如果直接報廢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 2.如果賣給收廢品的,只是收到5000現(xiàn)金沒有發(fā)票的怎么處理
我們是做基因檢測技術(shù)服務(wù)的,跟第三方銷售公司簽訂了委托銷售合同,銷售公司銷售我們產(chǎn)品時,是直接讓病人先把貨款打到我們公司,我們一周后出檢測報告,銷售公司收取推廣費用,按月結(jié)算,次月5號會發(fā)來上個月的推廣清單。請問我們企業(yè)何時確認(rèn)收入呢?是出檢測報告時,還是等銷售公司次月給我們的推廣清單時?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
如果產(chǎn)品型號和產(chǎn)品售價沒有差異,其實也可以不用做分錄的。
請問你看到我發(fā)的分錄嗎
是這樣做會計分錄嗎
剛看到你做的分錄,做的是對的。
現(xiàn)在退回公司的那臺,要報廢是怎么處理呢
借:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 貸:庫存商品 如有收入時 借:營業(yè)外收入 貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益
如有不產(chǎn)生收益,直接借:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益,貸:庫存商品,就可以,是嗎
可以,等領(lǐng)導(dǎo)審批后, 借:管理費用--產(chǎn)品損失 貸:待處理財產(chǎn)損益
好的,謝謝,我先消化消化
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