同學(xué)您好,誤外費(fèi)出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的。 借:管理費(fèi)用差旅費(fèi),貸:銀行存款住宿費(fèi)是要發(fā)票的,否則不能稅前扣除的
差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題,按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)住宿和餐費(fèi)可以稅前扣除嗎,沒(méi)有發(fā)票。2.按照公司標(biāo)準(zhǔn)餐費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,住宿有發(fā)票,可以按公司的標(biāo)準(zhǔn)扣除嗎
工地項(xiàng)目上人員出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi),可以稅前扣除嗎?
出差的餐飲費(fèi)和住宿費(fèi),可以計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎?匯算清繳可以全額稅前扣除嗎?
去國(guó)外參展,國(guó)外發(fā)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)核酸檢測(cè)費(fèi)所得稅可以稅前扣除嗎?沒(méi)有發(fā)票只付款單據(jù)。
老師,出差補(bǔ)助與誤餐補(bǔ)助無(wú)票可以稅前扣除,那出差交通費(fèi)與住宿憑票報(bào)銷(xiāo),但出差餐費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以適用誤餐補(bǔ)助稅前扣除嗎?
老師,我們收到一筆無(wú)追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說(shuō)是利息,后期給我開(kāi)發(fā)票,這筆怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個(gè)月要做計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒(méi)讓以萬(wàn)元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對(duì)不對(duì)呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財(cái)務(wù)開(kāi)建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師
老師,公司三個(gè)人,沒(méi)有成立工會(huì),之前都交工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財(cái)務(wù)這塊的。記賬的話(huà),比如這個(gè)某某的預(yù)交幾個(gè)月的房租的話(huà)!我這個(gè)記賬的科目的話(huà),借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級(jí)科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個(gè)月已按4236.31元計(jì)提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開(kāi)票對(duì)賬單有減質(zhì)量扣款,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票怎么開(kāi)好一點(diǎn),謝謝
稅局說(shuō)要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時(shí)有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
自己名下有個(gè)公司,一直在幫自己買(mǎi)社保,但這個(gè)公司實(shí)際沒(méi)什么業(yè)務(wù),可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高