你好,你說的是誰給誰轉(zhuǎn)錢呢?
你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
想請問下,我們給一個員工發(fā)工資,但是沒有給他扣社保,他社保在另外一家公司扣的,另外一家公司也給他發(fā)工資,這對于我們來說有什么風(fēng)險么
我公司是礦業(yè)公司,是地質(zhì)大隊和集團母公司合資的,地質(zhì)大隊派了十個人過來做事,由于他們是事業(yè)編工資和五險一金都沒轉(zhuǎn)過來,但我公司又要支出他們的工資成本,請問老師我們是只轉(zhuǎn)他們的基本工資和績效工資還是應(yīng)該把公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的五險一金都轉(zhuǎn)給對方呢?
請問老師,公司有個員工,原來是我們公司給他發(fā)工資交社保,現(xiàn)在變成我們公司只給他交社保,工資改由另一個公司來發(fā),這樣可以么?
老師,您好,我想問一下,我們公司有個團隊,保險和個稅什么的,都在我們原來公司,但是基本工資發(fā)放是另一個公司給我們承擔(dān),這種另一個公司給我們轉(zhuǎn)回員工的工資數(shù)額,應(yīng)該怎么做分錄
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
我們是公司a,負(fù)責(zé)員工的保險繳納,員工團隊去了公司b,我們先從我們賬戶墊付員工工資,員工b在把我們墊付的部分返給我們,返還的員工基礎(chǔ)工資
你們付錢的時候 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 等你們收到錢的時候再做相反的會計分錄
老師,那這種情況,我們給員工繳納保險及個稅,是合理的嗎
你好,這種肯定是不合理的,最好都統(tǒng)一在一個公司才行
我們和這個公司分別在兩個省份,所以導(dǎo)致于b公司,不想給我們承擔(dān)
但是你這種其實是不合理的
老師,稅務(wù)上有沒有什么風(fēng)險
稅務(wù)上你怎么你們只要不做成本費用就沒有風(fēng)險?
明白了,那我就按照實際情況去做,我這邊只做保險和個稅,工資不做我們的費用,可以嗎
可以,工資你們不做費用就可以
老師,那我們替員工申報個稅可以嗎
你們給員工申報不是也是沒問題的
老師,還有個問題,之前沒告訴我是對方給我們補基礎(chǔ)工資,10月份的工資我計提了,12月份才告訴我,11月份發(fā)放和10月計提我都是正常做賬的,這種情況下,我要紅沖還是反結(jié)賬改一下呢
這個你這個直接沖銷就可以了
明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!