你好,借,銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸,應(yīng)收票據(jù)。
銀行承兌匯票貼現(xiàn)的分錄怎么做?
我司一張銀行電子承兌提前給貼現(xiàn)公司貼現(xiàn),產(chǎn)生的貼現(xiàn)費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,收到銀行承兌匯票,貼現(xiàn),怎么做分錄
銀行承兌匯票未到期貼現(xiàn)時(shí),貼現(xiàn)息如何計(jì)算?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
銀行承兌匯票未到期貼現(xiàn)時(shí),貼現(xiàn)息如何計(jì)算?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
老師 可以就是他給他貼現(xiàn)了之后,利息從公戶上在支付出去 這樣可以嗎
你好可以的,你就分兩筆憑證做
就是票據(jù)貼現(xiàn)給了對(duì)方 對(duì)方又按照票據(jù)的金額打款 到了企業(yè)的賬戶上 然后利息是老板私戶付的 這樣不合理 是吧
你好這種的話,確實(shí)不太合規(guī)。
但如果實(shí)際這樣操作了 會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
你好,你外賬上面就不要把私下付的這筆錢做上去了。
那我直接借記銀行存款,貸記應(yīng)收票據(jù),是嗎
你好,是的,就是這樣子。