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您好老師,我的問題是,A公司購買B公司原材料6000、五月份支付3000,六月支付3000,并收到B公司6500的增值稅專用發(fā)票,五月會計分錄是借:預付貨款 3000 貸:銀行存款 3000,那么六月的會計分錄如何登記呢?

2023-12-15 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-15 09:10

借原材料6000 貸預付賬款3000 應付賬款3000

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快賬用戶3913 追問 2023-12-15 09:11

那么對方開具的增值稅發(fā)票6500元

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齊紅老師 解答 2023-12-15 09:12

那應付賬款換成3500就可以了

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齊紅老師 解答 2023-12-15 09:12

原材料變成6500,應付賬款換成3500就可以了

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快賬用戶3913 追問 2023-12-15 09:12

老師,這個怎么登記呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 09:13

您說的怎么登記是什么意思?

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借原材料6000 貸預付賬款3000 應付賬款3000
2023-12-15
你好,支付辦公家具預付賬款是定金嗎?是的話就是預付賬款。你寫的沒錯,另外你說的7050這里面沒看見這筆分錄,是固定資產(chǎn)嗎?固定資產(chǎn)一般在次月開始計提。固定資產(chǎn)計提:借:管理費用或銷售費用,具體看什么部分使用就集體什么費用 貸累計折舊
2023-06-16
你好;? 1.借銀行存款貸主營業(yè)務收入 ;銷項稅 ; 2.? 借原材料 ;? 貸應付賬款; 銀行存款 ;? ?到時 在支付; 借應付賬款貸銀行存款? ?3. 借銀行存款 ; 財務費用-貼現(xiàn)手續(xù)費貸應收票據(jù) ;? ? ?4.、 借原材料 ; 進項稅 貸銀行存款??
2023-03-15
同學你好 1、借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 2、借:原材料 300000 應交稅費--應交增值稅進行稅額 39000 貸應付賬款3390003、借:應付賬款339000 貸銀行存款339000
2022-12-22
借預付賬款貸銀行存款10萬 借原材料甲材料30萬, 應交稅費應交增值稅進項39000, 貸預付賬款339000 借預付賬款貸銀行存款239000
2022-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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