您好同學(xué),對(duì)方開過來的專票不能抵扣,可以做成本

小規(guī)模納稅人開3個(gè)點(diǎn)的專票給對(duì)方公司,我需要成本票嗎
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以開幾個(gè)點(diǎn)專票,1個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)都可以嘛
老師,小規(guī)模公司與對(duì)方簽的合同說要開9個(gè)點(diǎn)專票,我們只能開3個(gè)點(diǎn)的專票嘛,這個(gè)能開9個(gè)點(diǎn)的專票嗎
老師,我這公司是小規(guī)模,對(duì)方開來6個(gè)點(diǎn)的專票?我這張發(fā)票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票可以開6個(gè)點(diǎn)嗎,還是只能開1個(gè)點(diǎn)或者3個(gè)點(diǎn)
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


那我一般納稅人,開出去20萬,進(jìn)來10萬,是不是還要交10萬增值稅
您好同學(xué),是的,如果你沒有進(jìn)項(xiàng)票的話,是要交增值稅
我知道我給別人開20萬,別人給我10萬,沒有其他的,是不是就是要按照10萬交增值稅
小規(guī)模收到的專票不是說滯留發(fā)票嘛
您好同學(xué),是的,是按照10萬交增值稅 小規(guī)模收到專票只是說不能抵扣,金額和稅額一起做成本費(fèi)用就可以了
老師,我有一家轉(zhuǎn)過來的企業(yè)根據(jù)科目余額表,數(shù)據(jù)錄進(jìn)去賬上凈利潤74026.54,他今年沒開票,說是去年憑證做錯(cuò)了然后紅沖又重新開了一張正確的,那不用管今年有沒有開票嘛
您好同學(xué),學(xué)堂一問一答,新的提問麻煩重新發(fā)起,謝謝
辛苦解答一下啊
那如果開進(jìn)來的專票不能抵扣,可以做成本嘛
您好同學(xué),開進(jìn)來的專票不能抵扣的話可以做成本的,有新的提問麻煩重新發(fā)起提問哦
您紅沖的發(fā)票,后續(xù)又正常開票的話,就正常做沖紅的憑證,再按正常開具的發(fā)票做賬就可以了