你好,同學 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
你好老師,收到國稅局退回的增值稅稅款分錄怎么做,多繳納的。
之前月份因錯誤導致多繳納增值稅,現(xiàn)在退稅回來該怎么做會計分錄
收到之前年度增值稅退稅款怎么做分錄?之前年度是做了計提和繳納分錄
本月因政策退回之前繳納的增值稅教育附加費等,但是等到8月還要繳納回去,現(xiàn)在應(yīng)計入什么科目怎么做分錄呢
04 12:39 ? 3202人看過 你好,請問之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
請問我司有的業(yè)務(wù)是校園的平臺信息,就是別人使用我公司的平臺(類似服務(wù)器之類的),和人員的管理服務(wù)(平臺信息管理等),像這種收入,成本怎么算呢?
老師 怎么在沒發(fā)登錄電子稅務(wù)局情況下,想知道對方發(fā)票是否認證 怎么查 有辦法嗎
外面請人過來拆裝機器設(shè)備,工資由我司發(fā)放,可以按工資薪金申報個稅嗎
老師,有一批貨我們退給了商家,本來應(yīng)該退款1萬,但是商家扣了一個費用,100,實際退回9900,這樣怎么沖應(yīng)付呢
以家庭承包方式承包農(nóng)村集體土地,用來建充電樁需要交些什么稅
老師,貨款總價15萬,支付了10萬,貨已發(fā),但是還沒開票,今天這個月最后一天了,這筆賬該怎么做呢,麻煩幫寫一下詳細分錄
出口貿(mào)易開具銷售發(fā)票,發(fā)票備注欄里的外幣金額是成交價還是FOB價,交易方式是Cif
老師:處置固定資產(chǎn)會計分錄怎么做呀?(因為當時買時沒入賬,但確實是落戶到本企業(yè)了,時間久了金額也不確定了,也沒提過折舊。
老師你好,公司舊設(shè)備賣了,對方以收廢品回收,不開發(fā)票,1、這臺設(shè)備本月不用計提折舊吧;2、沒有發(fā)票,收到現(xiàn)金,這個怎么做帳 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師 公司開了一張異地建筑服務(wù)的發(fā)票 我是要預(yù)繳增值稅嗎 該怎么操作呢
這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅不是一直有貸方余額了嗎?
在做一筆 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸其他收益或者營業(yè)外收入
退回之前多交的增值稅呢?怎么做分錄?一步到位的?
如果多交的增值稅的話,說明較多了,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額是負數(shù) 本期直接做一筆 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 這樣余額就沒問題了
就是收到退的增值稅之前沒有余額啊,收到退款之后就有貸方余額了,這個賬上怎么處理?
如果是這樣的話,做賬 借銀行存款 貸其他收益或者營業(yè)外收入