不含稅銷售額*13%-1119.6?7988.63=2% 不含稅銷售額 不含稅銷售額13%-不含稅銷售額2%=1119.6-7988.63 你這個(gè)算出來是負(fù)數(shù)呀 不對(duì)吧

在計(jì)算加計(jì)抵減是不是按10%,現(xiàn)代服務(wù)銷售額占總銷售額50%,這個(gè)銷售額是含稅還是不含稅額?
496652.69是13個(gè)點(diǎn)含稅價(jià)。怎么計(jì)算出不含稅銷售額和稅額
請(qǐng)教一下老師,5月份進(jìn)項(xiàng)稅319623.36元。銷售軟件不含稅金額4035398元,稅額524602元;銷售貨物不含稅金額9415929元,稅額1224071元;勞務(wù)收入不含稅金額20754.72元,稅額1245.28元,請(qǐng)問一下本月軟件即征即退多少?老師幫忙寫出計(jì)算過程謝謝
這一欄的銷售額填的是含稅金額還是不含稅金額,也就是說之前1%增值稅的那部分含不含在這個(gè)銷售額欄內(nèi)
請(qǐng)教一個(gè)問題,企業(yè)收取包裝費(fèi)是不是全部按含稅銷售額計(jì)算呢如這個(gè)例題,沒寫明白稅率和含稅價(jià)格,那我計(jì)算的時(shí)候是不是按13%計(jì)算,和含稅價(jià)格算出不含稅銷售額呢
老師 公司想要注銷 賬上有近30萬的預(yù)付 對(duì)方公司都不在了 ;另外 和老板的往來有50多萬 請(qǐng)問老師該怎么處理呀
老師 請(qǐng)問可以在自已的個(gè)體戶開成本票回自已的公司嗎,個(gè)體戶的經(jīng)營者跟公司的沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,要怎么做才算合規(guī)呢
財(cái)務(wù)25年可以計(jì)提08到14年的供暖費(fèi)嗎?
去村里買樹苗,賣樹苗的人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票給我嗎?品目是什么?都有哪些稅?
制造企業(yè),購進(jìn)的設(shè)備符合固定資產(chǎn)定義是不是都要入固定資產(chǎn),但是他是一家生產(chǎn)企業(yè),基本購進(jìn)貨物都符合固定資產(chǎn)
請(qǐng)樸老師來幫忙回復(fù)。 老師早上好(稅一、稅二) 我有個(gè)問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機(jī)收取的管理費(fèi)用按陸路運(yùn)輸服務(wù)”,這個(gè)是說司機(jī)是跟出租車公司簽勞動(dòng)合同,比如一個(gè)月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機(jī)都要給固定的錢也就是這里的“管理費(fèi)”給出租車公司,所以按交通運(yùn)輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機(jī)拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個(gè)稅嗎?重點(diǎn)我想知道司機(jī)拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
老師,請(qǐng)問2025年個(gè)稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
我們單位在a公司搭建的平臺(tái)賣東西,款式先打給a公司,然后a公司結(jié)算給我們收入10元,實(shí)際收到9元,服務(wù)費(fèi)1元,我們是確認(rèn)收入10元是吧,然后票是開給賣東西個(gè)人的吧,但是款是a公司結(jié)算給我們的,這個(gè)怎么操作
老師 請(qǐng)問可以在自已的個(gè)體戶開成本票回自已的公司嗎
制造業(yè),銷售出去激光切割器入應(yīng)收帳款,,購進(jìn)的激光切割器發(fā)票計(jì)入庫存商品還是原材料?還是生產(chǎn)成本-直接材料


老師有沒有辦法幫我算一下這個(gè)?這是23年11月的增值稅納稅申報(bào)表,我們發(fā)票都是13%,,今年收入30多萬。想問一下,12月需要開出去多少發(fā)票?才能達(dá)到2%的稅負(fù)率。
你給我數(shù)據(jù)吧 圖片我加載不出來 和我說進(jìn)項(xiàng)多少 就可以了
11月本年收入合計(jì)不含稅:309993.79元,已納稅1753.86元,報(bào)表留抵:1119.6元,,問12月再開多少不含稅銷售出去,稅負(fù)率可以2%
同學(xué)你好 我問你今年總的進(jìn)項(xiàng)是多少 沒有這個(gè)沒法算 因?yàn)槟阒暗亩愗?fù)率不是2%