你好 扣除個人負(fù)擔(dān)的社保,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)付款 計提個人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅?
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師,您好,以下哪個工資計提分錄對呀? 1、計提工資會計分錄:借:管理費(fèi)用-工資500實發(fā) 制造費(fèi)用-工資500實發(fā) 其他應(yīng)付款-個付社保100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 貸:其他應(yīng)付款-個付社保100 銀行存款1000 2、計提工資分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)550 制造費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)550 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師好!計提工資可以這樣寫分錄嗎? 借:管理費(fèi)用--管理人員工資薪酬 貸:其他應(yīng)付款-代扣個人社保 貸 :應(yīng)付職工薪酬-工資
老師,你好!就是關(guān)于公司代員工代付了水電費(fèi)、社保、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用的會計分錄如下: 拿到當(dāng)月工資 借制造費(fèi)用--直接人工資 )(應(yīng)發(fā)工資總額)借:管理費(fèi)用--管理人員工資(應(yīng)發(fā)工資總額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放的時候: 借:應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)付工資總額) 貸:其他應(yīng)收款--電費(fèi)- (工資表中扣除項電費(fèi)總額) 貸:其他應(yīng)收款 -- 社保(工資 表扣除項 社保費(fèi)總額)貸:其他應(yīng)收款-網(wǎng)絡(luò)費(fèi)(工資表扣除項網(wǎng)絡(luò)費(fèi)總額) 貸:現(xiàn)金/銀行存款 我這樣做會計分錄對嗎?盼復(fù)!謝謝!
老師C沒有理解?我用的4053.9-500-500=3053.9
老師、抖音直播代貨,購買的福袋開票做為成本,要視同銷售嗎怎么做賬
老師,貸款利息支出還用納稅調(diào)增嗎,謝謝老師,還有納稅調(diào)整的都包含什么,非常感謝
我公司是酒類銷售企業(yè),經(jīng)常開本地酒店住宿專用發(fā)票用以招待客戶,請問我可以抵扣嗎,
照護(hù)險是什么 他們招會計,做這方面的
老師好,公司4月份買入一輛二手車,如果之前已經(jīng)提折舊提了3年,那我們公司提一年的折舊就好了嗎?
你好,老師。請問報買賣合同印花稅是按照銷項和進(jìn)項不含稅金額來報嗎?
#提問#個體工商戶申報個稅和增值稅的應(yīng)納稅額依據(jù)是一樣得嗎?我公司跟一個主播簽訂的協(xié)議,該主播作為個體工商戶,需要我們登錄電子稅務(wù)局開票,也需要我們申報個稅和增值稅?比如5萬一個月,那個稅還是按照5萬來算,增值稅也是按照5萬申報嗎
請問老板要給一個臨時工發(fā)工資2000元想走對公賬,這個需要什么原始資料最好,就這一次。
老師車輛購置稅怎么入賬
老師,這是計提工資時同時做的會計分錄么
你好,是的,是這樣的