你好,有減免的稅款,比如3%減按2%這種,或者是開了免稅的稅率,或者是有出口退稅的 金稅盤底扣 附表四這個是有異地預(yù)繳,或者是金稅盤抵扣,或者是增值稅項目加計扣除。

老師,增值稅申報附表四,稅控維護(hù)費本期抵減額,對應(yīng)的要在增值稅減免稅申報明細(xì)表填寫嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點,該怎么填寫增值稅及附加稅報表和增值稅減免稅申報明細(xì)表
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細(xì)表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
增值稅減免稅申報明細(xì)表什么時候需要填寫?目前企業(yè)有出口業(yè)務(wù),開了0稅率普票
在申報增值稅時,增值稅減免申報明細(xì)表中填寫的項目是免稅和零稅率的項目么?還是只填寫免稅項目? 免稅和零稅率有什么區(qū)別
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題