對的,是的,這幾個一塊做一個憑證里面就可以
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
上月有留底稅額10000,這月有銷項稅8000沒抵抗完,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項稅2000,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅2000 這樣處理對不對
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 3000 應(yīng)交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 4000
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師,請問月末應(yīng)交稅費未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額5000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進項8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅這個科目里,也就是借:應(yīng)交稅費進項稅額8000應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項稅額該怎么做分錄,求解!
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會影響今年的損益。?
為啥需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,不能直接用未交增值稅
因為它是一個過渡的科目,最后一個分錄,它是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
好的,謝謝老師,是不是什么預(yù)繳稅費也是需要先通過轉(zhuǎn)出未交那來歸集
你好,預(yù)交增值稅,你直接借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅做這個就可以 是用預(yù)繳抵扣
好的,明白,謝謝老師
不用客氣,周末愉快