您好,是這個(gè)政策 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商 戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(2023 年第 12 號(hào)) 2.《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)支持個(gè)體工商戶發(fā)展個(gè) 人所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2023 年第 12 號(hào)) 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,對(duì)個(gè)體工商戶年 應(yīng)納稅所得額不超過 200 萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。 個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可 疊加享受本條優(yōu)惠政策。
老師節(jié)日快樂,請(qǐng)教個(gè)問題個(gè)體工商戶核定征收。季度開票收入未超過30萬元,本季度開票金額136786.57元,沒有增值稅。個(gè)人所得經(jīng)營所得核定計(jì)稅依據(jù)5.7萬元,稅率(征收率1.00%),老師請(qǐng)問個(gè)人所得經(jīng)營所得怎么計(jì)算本期應(yīng)稅款。是(136786.57-57000)*1.00%,還是直接用5.7萬元*1.00%?
個(gè)體工商戶按定期定額征收個(gè)人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個(gè)人經(jīng)營所得,這個(gè)季度開了30萬想問一下個(gè)人經(jīng)營所得應(yīng)該怎么算,交多少,之前的報(bào)表征收率為5%,不超過24萬就是0
個(gè)體工商戶按定期定額征收個(gè)人經(jīng)營所得,月不超過八萬,季度不超過24萬免征個(gè)人經(jīng)營所得,這個(gè)季度開了30萬想問一下個(gè)人經(jīng)營所得應(yīng)該怎么算,交多少,之前的報(bào)表征收率為5%,不超過24萬就是0
老師,第一條個(gè)體工商戶要應(yīng)納稅所得額不超過200萬才減半征收經(jīng)營所得?
老師請(qǐng)問一下: 個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超200萬元享受減半征收個(gè)人所得稅 還是不超過年應(yīng)納稅所得不超過100萬元享受減半征收個(gè)人所得稅呢
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問,我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對(duì)以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請(qǐng)問.2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請(qǐng)問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)關(guān)于社保的問題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對(duì)方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
年應(yīng)納稅所得額怎么算?
您好,年應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)成本費(fèi)用扣除-以前年度虧損
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~