沒有收到對(duì)方的開票,那就相當(dāng)于預(yù)付賬款
公司收到一張稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票,備注欄寫由支付方代扣代繳。我們公司要怎么操作?
老師,支付對(duì)方業(yè)務(wù)協(xié)作費(fèi)一筆,后又收到這筆款,銀行對(duì)賬單上摘要寫的是賬號(hào)為收支管控賬戶,那這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,好。付的是費(fèi)用的錢,但是對(duì)方還沒開發(fā)票,這時(shí)的摘要怎么寫
老師 我收到一張勞務(wù)發(fā)票 是稅務(wù)局代開的 備注欄上寫明支付方代扣個(gè)稅 發(fā)票金額是5000元 那我支付給對(duì)方是多少錢 個(gè)稅是多少 怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問一下,勞務(wù)公司要付500萬勞務(wù)費(fèi),但是沒有發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么操作
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
先掛賬,,等到后期收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_掉
對(duì)方是個(gè)人沒有發(fā)票
那無票費(fèi)用支出做賬,所得稅稅前不允許扣除
6月計(jì)提的公積金多計(jì)提了,2個(gè)人公司加個(gè)人一起724,之前的人多計(jì)提了362,個(gè)稅申報(bào)部分也錯(cuò)了,需要更正個(gè)稅申報(bào)嘛
做借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi),貸銀行,個(gè)稅需要申報(bào)嘛
需要申報(bào)個(gè)稅,之前的個(gè)稅錯(cuò)了需要更正
那不是全部都要更正嘛
是的,如果之前的錯(cuò)誤了,要逐月更正。
員工的打車發(fā)票可以做成本嘛
就是計(jì)提多了必須都要更正個(gè)稅嘛
打車的發(fā)票可以正常作為費(fèi)用扣
那你個(gè)稅申報(bào)時(shí)按多計(jì)提的工資去申報(bào)嗎?多申報(bào)就要更正