同學(xué)您好,一般來說,需要交以下幾種稅: 房產(chǎn)稅:根據(jù)個(gè)人房屋的租金收入計(jì)算,稅率為4%。因此,每個(gè)月需要交的房產(chǎn)稅為3200 * 4% = 128元。 個(gè)人所得稅:根據(jù)個(gè)人房屋的租金收入計(jì)算,稅率為20%。因此,每個(gè)月需要交的個(gè)人所得稅為3200 * 20% = 640元。 增值稅:根據(jù)個(gè)人房屋的租金收入計(jì)算,稅率為5%。因此,每個(gè)月需要交的增值稅為3200 * 5% = 160元。 附加稅:根據(jù)增值稅計(jì)算,稅率為12%。因此,每個(gè)月需要交的附加稅為160 * 12% = 19.2元。 綜合以上各項(xiàng)稅費(fèi),每個(gè)月需要交的稅費(fèi)總額為128 + 640 + 160 + 19.2 = 957.2元。一年需要交的稅費(fèi)總額為957.2 * 12 = 11486.4元。
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個(gè)人去買,公司買又沒有優(yōu)惠,開不了公司發(fā)票,有沒有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改?。?/p>
老師我們是銷售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購買方確認(rèn)后我們開出紅字發(fā)票 4月份的時(shí)候我們變更了公司名稱稅號(hào)沒有變 那購買方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺(tái)下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開票嗎
老師您好,請(qǐng)問律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計(jì)結(jié)余取財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改?。?/p>
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個(gè)體戶在申報(bào)工商年報(bào)時(shí),有一個(gè)從業(yè)人數(shù),個(gè)體戶稅種只有經(jīng)營所得,沒有申報(bào)工資薪金所得。那么這里寫經(jīng)營者一個(gè)人還是寫0?