你好,可以的, 沒問題23年至27年小規(guī)模、小型和個(gè)體減半收資源稅、城建稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加

老師,我們是小微企業(yè),股東是我和我弟兩個(gè)人,法人是我,注冊(cè)資本300萬,我倆占比他60%我40%,認(rèn)繳制,現(xiàn)在我們想變更法人變成他,同時(shí)股份全部轉(zhuǎn)給她,我們印花稅是不是每人600元?除此之外我們還需要繳納什么稅,或者說對(duì)我們公司賬務(wù)有什么影響?
請(qǐng)問老師,我們需要變更股權(quán),注冊(cè)認(rèn)繳資本是1000萬,實(shí)際股東2人85%和15比例,目前賬面陸續(xù)收到的實(shí)收資本A股東314.6,B股東20萬?,F(xiàn)在B股東退出經(jīng)營(yíng),需變更股權(quán)給A股東。這種情況怎么轉(zhuǎn)讓比較節(jié)稅,可以做B股東0元轉(zhuǎn)讓嗎,需要叫個(gè)人所得稅和印花稅嗎
老師您好:我們是小規(guī)模公司注冊(cè)資本是100萬,有3個(gè)股東,每個(gè)股東實(shí)繳12萬,現(xiàn)在有一個(gè)股東要把自己的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他2個(gè)股東,公司利潤(rùn)是虧損,請(qǐng)問要繳納多少印花稅和個(gè)稅?謝謝
請(qǐng)問老師,我們注冊(cè)資本是500萬,兩個(gè)股東,每個(gè)人占股百分之五十,現(xiàn)在有個(gè)股東,已經(jīng)實(shí)繳資本20萬,現(xiàn)在這個(gè)股東想把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他人,應(yīng)該按照什么繳納印花稅呢?是按照20萬,還是250萬?
請(qǐng)問老師,我們注冊(cè)資本是500萬,兩個(gè)股東,每個(gè)人占股百分之五十,現(xiàn)在有個(gè)股東,已經(jīng)實(shí)繳資本20萬,現(xiàn)在這個(gè)股東想把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他人,應(yīng)該按照什么繳納印花稅呢?是按照20萬,還是250萬?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


老師,我想知道怎么算的,我們這種情況,要交多少印花稅
學(xué)員朋友您好,合同簽的是含稅價(jià)沒分開的按含稅價(jià),分開了的,按不含稅計(jì)算。只有收入,沒有合同,沒有采購(gòu)合同,銷售合同無法計(jì)算的
老師,我們是變更股東,交印花稅,不是合同
同學(xué)您好,這個(gè)印花稅是股東交不是公司交的,增加的注冊(cè)資金公司交印花稅注冊(cè)資本實(shí)收資本增加交納萬分之二點(diǎn)五的印花稅
老師,不是特別明白,我們老股東把35%股份全部轉(zhuǎn)讓給新股東,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金是218萬,35%是763000,這個(gè)印花稅是股東自己交是嗎,跟公司沒關(guān)系是嗎,那該交多少呢
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的這個(gè)印花稅是股東自己交