你好,是按照你實際發(fā)放的5300來申報的
老師,我想問一下,異地項目是怎么交企業(yè)所得稅的?現(xiàn)在只是預(yù)繳增值稅,城建附加稅這些
發(fā)票重開后,如何做賬務(wù)處理
問一個問題,我們通過中間商找到客戶,然后給客戶開票,需要合同嘛?與中間商有合同
公司買二手車,再賣給個人,還需要繳納13%增值稅嗎?
你好、小規(guī)模納稅人能開1%的增值稅專用發(fā)票么
老師,通行費的發(fā)票是不是稅務(wù)局里面查不到?
老師你好:發(fā)票銷售收入總額是17萬多,我銀行回單里收款金額是28萬多,那這11萬差額我分錄如何寫?我公司做的總分錄 沒有明細(xì)科目,一般納稅人。
在稅局系統(tǒng)怎么查公司有沒有備案
繳納建設(shè)行政事業(yè)性費用計入什么科目
老師,請教2個問題哈 (1)勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)開發(fā)票屬于稅務(wù)哪個大類項目? (2)勞務(wù)派遣與勞務(wù)分包在稅務(wù)上區(qū)別是什么?
可是5300,不是在10月份發(fā),是在11月發(fā)啊,銀行流水是11月
那你如果沒發(fā)工資的話就是零時
11月計提11月工資,然后付10月工資5300,銀行流水是11月才發(fā)的這筆錢有沒有問題,還是說發(fā)的日期沒有關(guān)系,雖然11月發(fā)的,但是還是屬于10月工資,報5300沒有問題
正常來說你應(yīng)該是發(fā)放的次月申報才對