借主營業(yè)務成本-HB產(chǎn)品 377646元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-DE10產(chǎn)品 517497 貸庫存商品-HB產(chǎn)品377646元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-DE10產(chǎn)品517497
33.12月31日,銷售一批原材料給長江工廠,售價為15000元,增值稅額1950元,貨款尚未收到。34.12月31日,結轉本月已售原材料的實際成本12000元。35.12月31日,結轉本月已售A產(chǎn)品的銷售成本400000元、B產(chǎn)品的銷售成本100000元.要求:根據(jù)資料編寫會計分錄。
12月31日,計算并結轉本月已銷售的A和B兩種產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本。其中,銷售A產(chǎn)品800件,單位生產(chǎn)成本122.79元,實際生產(chǎn)成本98232元,B產(chǎn)品900件,單位生產(chǎn)成本54.76元,實際生產(chǎn)成本49284元。
6)2020年1月31日,甲公司結轉本月已銷售A產(chǎn)品和B產(chǎn)品的成本,其中,A產(chǎn)品單位成本為2015元,B產(chǎn)品單位成本為1395元。(7)2020年1月31日,甲公司本月應承擔的教育附加費為18800元的會計分錄
(6)2020年1月31日,甲公司結轉本月已銷售A產(chǎn)品和B產(chǎn)品的成本,其中,A產(chǎn)品單位成本為2015元,B產(chǎn)品單位成本為1395元。(7)2020年1月31日,甲公司本月應承擔的教育附加費為18800元。
做分錄詳細些)31日,結轉本月產(chǎn)品銷售成本,其中:甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為320元:乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為100元
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點,我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請問8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務局那邊今天已經(jīng)確認,這2名人員社保9月份再扣減,會不會扣繳滯納金呢?
我公司是一般納稅人,公司名下固定資產(chǎn)車輛買車時已抵扣進項稅,現(xiàn)在要出售需要開13%的專票是嗎
我來請安啦 姐 我這邊核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃氣、廚師、服務人員的工資社保等費用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費用? 食堂費用車間放制造費,管理就是福利費,這樣對么?
請問,問個人借的款沒錢還,可以做無票收入借現(xiàn)金貸收入嗎
核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃氣、廚師、服務人員的工資社保等費用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費用? 食堂費用車間放制造費,管理就是福利費,這樣對么?