您好,這個(gè)的話,有評(píng)估報(bào)告的話,可以根據(jù)這個(gè)報(bào)告,然后做實(shí)收資本
各位老師,大家好,我們公司是新成立的,紡織公司,然后三個(gè)老板入股合伙的,有兩個(gè)老板除了用貨幣,還有用布料做投資的,就是他們?cè)趧e的地方的布料,銷給其他公司,把這個(gè)款項(xiàng)打進(jìn)了我們公司,我們公司給人家開了增值稅專用發(fā)票,其實(shí)我們公司還沒有正常開始生產(chǎn)呢,那么這個(gè)該如何做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是三個(gè)股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶,然后我們對(duì)人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實(shí)收資本,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實(shí)收資本,銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開始成立并籌辦呢,然后有三個(gè)股東,公司是生產(chǎn)布料的,其中有兩個(gè)股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開出去了銷售發(fā)票,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,等于已經(jīng)有了收入,我問他們要成本單價(jià)呢,他們沒有,然后我們公司新購進(jìn)的原材要開進(jìn)來的發(fā)票,他們說以這個(gè)為成本做核算,我們公司還沒正常生產(chǎn)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢
各位老師大家下午好,我們公司是新成立的公司,然后三個(gè)股東,然后,其中的兩個(gè)股東在南方之前是有公司的,生產(chǎn)布料的,留有一些布料尾貨,現(xiàn)在掛在我們新成立的這個(gè)公司來銷售,款項(xiàng)也進(jìn)了公司賬戶,問題是沒有成本 單價(jià),我們公司也還沒有正式開始生產(chǎn)呢,才在安裝過程中,銷售發(fā)票我們公司也開了,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下
各位老師,大家早上好,現(xiàn)在就是公司有三個(gè)股東,然后有一個(gè)股東以實(shí)物的形式投資布料,他相當(dāng)于是以前公司的一些尾貨掛到我們公司銷售,現(xiàn)在他要開發(fā)票進(jìn)來,以他另外一個(gè)公司的名義,然后,發(fā)票上面要不要備注實(shí)物投資呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,你好,請(qǐng)問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報(bào)無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費(fèi),現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費(fèi)退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請(qǐng)問在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報(bào),還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
啥叫開戶行?小白一枚
9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師,這個(gè)和投資沒有關(guān)系,和實(shí)收資本沒有關(guān)系,不算他們的實(shí)收資本,所以我不懂得怎么入賬了,請(qǐng)老師詳細(xì)解析一下賬務(wù)處理
不是啊,現(xiàn)在也不算投資,也不是贈(zèng)送,那你其他就沒有渠道了呀,只有往來了
老師,他這個(gè)說的是資產(chǎn)劃撥,應(yīng)該怎么入賬,也不算實(shí)收資本,所以我不知道怎么做賬務(wù)處理了,請(qǐng)老師指點(diǎn)
我認(rèn)為的話,如果都不是的話,只能是借 固定資產(chǎn)? 貸 資本公積的了,相當(dāng)于劃轉(zhuǎn)
老師,這樣直接劃轉(zhuǎn),做賬務(wù)處理,是可以的,不違規(guī)對(duì)嗎
嗯對(duì),這個(gè)是不違規(guī)的
老師,你好,就昨天的問題之所以還沒有評(píng)價(jià)老師,是還沒有問完,現(xiàn)在資本公積下設(shè)置了資本溢價(jià)、其他資本公積,接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備,那么我該計(jì)入到那個(gè)科目呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝
這個(gè)的話計(jì)入到其他資本公積的