同學(xué)你好 數(shù)電發(fā)票是電子稅局里面開的 里面沒有工資表呀
老師您好,購買方?jīng)]有認(rèn)證的發(fā)票,銷售額申請紅字信息,上傳,下載,然后出現(xiàn)這張發(fā)票負(fù)數(shù)的,需要打印出來嗎?用發(fā)票紙打印還是A4紙打印
老師,現(xiàn)在的電子專用發(fā)票,只需下載出來,自行打印就行了,是嗎?
老師好,電子專票是需要在鏈接下載下來,打印出來做賬的嗎?
老師,電子稅務(wù)局我要查詢下面有一個報關(guān)單信息查詢及下載,是不是可以通過這里下載打印報關(guān)單呢?這里的和電子口岸上的有不同嗎?
請問,對方給我開的電子專票,我要在哪下載有什么步驟?需要密碼嗎?才能打印出來?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
不好意思,是紅字信息表
1.登錄電子稅務(wù)局,選擇紅字發(fā)票開具。 2.在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)中,選擇“紅字發(fā)票信息確認(rèn)單”。 3.在紅字發(fā)票信息確認(rèn)單中,錄入需要開具紅字發(fā)票的數(shù)電票信息。 4.確認(rèn)已選發(fā)票信息,包括基本信息、數(shù)電票票種、開具紅字發(fā)票原因,點(diǎn)擊提交并確認(rèn)。此時系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息確認(rèn)單發(fā)送對方,等待對方確認(rèn)。如果受票方未進(jìn)行用途確認(rèn),由開票方通過電子發(fā)票服務(wù)平臺發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》后全額開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票,無需受票方確認(rèn);如果受票方已進(jìn)行用途確認(rèn),可由購銷雙方任意一方在電子發(fā)票服務(wù)平臺發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》,經(jīng)對方確認(rèn)后全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票。當(dāng)受票方為非試點(diǎn)納稅人時,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺發(fā)起和確認(rèn)。
我的問題是不需要像紙質(zhì)發(fā)票一樣下載工資信息表嗎?數(shù)電票紅沖不需要下載紅字信息確認(rèn)單嗎
這個可以下載的哦 稅局直接遠(yuǎn)程審核 你們自己下載打印
從哪里下載,可以具體說說步驟嗎
1.登錄電子稅務(wù)局,在“我要辦稅”-“發(fā)票使用”-“紅字發(fā)票信息表管理”模塊中選擇“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”或“紅字增值稅普通發(fā)票信息表填開”,根據(jù)實(shí)際情況選擇對應(yīng)的紅沖原因。 2.填寫相關(guān)信息,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、金額、稅額等。 3.提交審核,待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,下載打印《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》或《紅字增值稅普通發(fā)票信息表》。 4.根據(jù)審核通過的信息表內(nèi)容,通過原稅控設(shè)備開具紅字發(fā)票。