借:原材料、庫存商品 貸:銀行存款 用轉(zhuǎn)賬單據(jù)。
老師您好。請(qǐng)問一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款,但是對(duì)方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個(gè)該怎么入賬,是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎?
我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了,不給我開票,說是不含稅,那我們一直沒有發(fā)票,錢已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因?yàn)闆]有發(fā)票
老師,你好。我們付了一筆咨詢費(fèi),對(duì)方?jīng)]開票,對(duì)方公司注銷了,那我們應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,供應(yīng)商去年給我們開了一張發(fā)票,我們也已經(jīng)入賬并且認(rèn)證抵扣了,今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問我們要怎么做賬務(wù)處理?
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對(duì)方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對(duì)方開了一份回購款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
失信人和公司簽訂的職業(yè)經(jīng)理人合伙協(xié)議有效嗎?
老師,2022年那時(shí)候還是紙質(zhì)發(fā)票給客戶開過去了,客戶一直不付款,現(xiàn)在打官司要錢,我從電子稅務(wù)局查詢對(duì)方是否抵扣,怎么增值稅用途標(biāo)簽是未使用,是不是原來的紙質(zhì)發(fā)票用沒用都這樣顯示啊
老師,生產(chǎn)辦公室購買打印機(jī)墨盒95元,請(qǐng)問怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
每股股利和基本每股收益一樣嗎
股票分割是怎么導(dǎo)致未分配利潤減少,資本公積增加?舉例說明一下吧
請(qǐng)問老師,我們公司是做物業(yè)公司,下邊分管幾個(gè)小區(qū),在建賬時(shí),把各個(gè)小區(qū)在財(cái)務(wù)軟件項(xiàng)目中分別核算,主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)-小區(qū)名字(項(xiàng)目核算)這樣可以么?,還是主營業(yè)務(wù)收入-小區(qū)名字-物業(yè)費(fèi)(項(xiàng)目核算)這樣合適?,二級(jí)科目用物業(yè)費(fèi),還是小區(qū)名字?
請(qǐng)問老師下面的合同發(fā)票的項(xiàng)目名稱和服務(wù)稅收編碼應(yīng)該怎么填?謝謝!
老師,我們有個(gè)公司很早之前注冊(cè)的了,一直沒去開銀行賬戶有影響沒,這個(gè)營業(yè)執(zhí)照也沒用
老師,我不太懂勞務(wù)發(fā)票,是不是勞務(wù)有13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的,9個(gè)點(diǎn),分別是加工類的,類似搬運(yùn)類的,清包工,建筑服務(wù)?
公司售賣水,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本倉庫管理存貨的需要給會(huì)計(jì)一份庫存商品盤點(diǎn)表,方便會(huì)計(jì)做賬