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Q

老師好,請問企業(yè)所得稅稅款不能稅前扣除,這個意思是需要在匯繳時做納稅調增嗎?

2023-12-04 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-04 19:27

學員您好,是的,對的

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快賬用戶3478 追問 2023-12-04 19:28

老師,這個不懂,為何不能稅前扣除呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 19:29

學員朋友您好,這個要具體分析,如為了減少浪費。招待費發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個差額調增

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快賬用戶3478 追問 2023-12-04 21:32

老師,我問的是關于企業(yè)所得稅稅款稅前扣除的問題

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齊紅老師 解答 2023-12-04 21:41

招待費不能稅前扣除全扣除,這個就是企業(yè)所得稅的重要問題,幾乎每個企業(yè)都會遇到很普遍。

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齊紅老師 解答 2023-12-04 21:43

還有一些是為了限制企業(yè)的經營行為,保障稅收。比如說培訓費,超過8%的話要調整,公益捐贈超過1%公益捐贈超過12%調增,都是為了保障稅收收入穩(wěn)定。

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快賬用戶3478 追問 2023-12-04 21:54

老師,企業(yè)所得稅稅款指的不是那個關于所得稅費用的問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 22:07

是有關聯,所得稅是稅法問題,所得稅費用是會計問題,角度不同

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快賬用戶3478 追問 2023-12-04 22:09

老師,那計提的所得稅費用能否稅前扣除呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 23:02

同學您好,這種情況是不可以的。所得稅費用本身不能扣除,計算所得額,直接交所得稅,就是所得稅費用,如果能扣的話,那永遠算不清楚,無限循環(huán)。

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快賬用戶3478 追問 2023-12-05 06:41

老師好,您的意思是所得稅費用稅前不能扣除,在匯繳時也要做調增對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 10:53

所得稅費用就是通過調增調減以后的應納稅所得額,乘以稅得出要交的所得稅,既不調增,也不調減。是已經計算完了交完了這個所得稅,就是凈利潤。

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學員您好,是的,對的
2023-12-04
不允許抵扣的是調增的那個第三列
2022-12-01
你好1.? ?一般的企業(yè)是的; 需要調增的; 你 科目怎么做的? ?
2022-05-24
你好,沒錯了,是這個意思。
2024-05-30
對,這個是需要納稅調整的。
2022-05-11
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