學員您好,是的,對的
老師 請問零星支出可以入憑證 但是不能稅前扣除是吧? 在企業(yè)所得稅匯算調出來是什么意思?
老師,企業(yè)繳納稅款滯納金需要繳納企業(yè)所得稅嗎。是不是要在匯算清繳時調增。
老師,企業(yè)管理不善造成的損失是不能所得稅前扣除的吧?所得稅匯算清繳時得納稅調增是嗎?
您好 請問企業(yè)給員工購買的商業(yè)意外險 是不能稅前扣除嗎?在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是要調增嗎?那是要填哪張表?
在企業(yè)所得稅里,費用-100萬不得稅前扣除是什么意思?這時候在稅法口徑上確認不確認為費用?納稅調增還是調減?需要會計上做賬嗎?為什么?需要納稅申報嗎?為什么?
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進行收取服務費,這個以不動產租賃還是以服務費開票給商戶呢
老師,現檢查發(fā)現收到的發(fā)票有一張是應稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務費398,記入什么科目?
收到老板給的報銷發(fā)票,是住宿費和餐飲費,會計分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購買的稅費等,但房產稅的計稅依據含不含契稅呢?會不會形成稅上又征稅?
請問企業(yè)食堂免費為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務這邊,每月月初下面分公司把財務報表送到會計這,會計才結賬,不送來會計不敢結賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經轉出繳稅了。最近稅務又給找出來說成本轉出沒有,我看成本沒有轉出,該怎么做賬???
老師,這個不懂,為何不能稅前扣除呢?
學員朋友您好,這個要具體分析,如為了減少浪費。招待費發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個差額調增
老師,我問的是關于企業(yè)所得稅稅款稅前扣除的問題
招待費不能稅前扣除全扣除,這個就是企業(yè)所得稅的重要問題,幾乎每個企業(yè)都會遇到很普遍。
還有一些是為了限制企業(yè)的經營行為,保障稅收。比如說培訓費,超過8%的話要調整,公益捐贈超過1%公益捐贈超過12%調增,都是為了保障稅收收入穩(wěn)定。
老師,企業(yè)所得稅稅款指的不是那個關于所得稅費用的問題嗎?
是有關聯,所得稅是稅法問題,所得稅費用是會計問題,角度不同
老師,那計提的所得稅費用能否稅前扣除呢?
同學您好,這種情況是不可以的。所得稅費用本身不能扣除,計算所得額,直接交所得稅,就是所得稅費用,如果能扣的話,那永遠算不清楚,無限循環(huán)。
老師好,您的意思是所得稅費用稅前不能扣除,在匯繳時也要做調增對嗎?
所得稅費用就是通過調增調減以后的應納稅所得額,乘以稅得出要交的所得稅,既不調增,也不調減。是已經計算完了交完了這個所得稅,就是凈利潤。