你好? 是服務(wù)和銷售商品一起計(jì)算的 嗎 稅率不一樣 這個(gè)考慮是不是正確?
某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)8月銷售貨物金額(不含稅,下同)200萬(wàn)元,購(gòu)入生產(chǎn)貨物的原材料金額150萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票。購(gòu)入送貨用三輪摩托車10臺(tái),每臺(tái)金額2萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)金額20萬(wàn)元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅0.8萬(wàn)元
老師您好:我剛到一個(gè)公司,這里有幾個(gè)獨(dú)立核算的主體,其中一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)是小規(guī)模,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)是一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)票;銷售的時(shí)候卻是小規(guī)模,我目前要負(fù)責(zé)的是小規(guī)模的賬和報(bào)稅還有開(kāi)票,那么我想請(qǐng)教這種情況有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)小規(guī)模沒(méi)有購(gòu)進(jìn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我是一家一般納稅人電商商貿(mào)公司,購(gòu)進(jìn)的貨物有各種洗護(hù)用品(味道不同品名也不同),各種衣服鞋帽,各種零食等,他們件小名雜,購(gòu)進(jìn)這些物品的時(shí)候我都是按照購(gòu)進(jìn)發(fā)票上的貨物名字寫的,但是,銷售出去的時(shí)候,一個(gè)月的訂單有好幾萬(wàn)單,而且各種貨物品名摻雜著,請(qǐng)問(wèn)像這種情況,我如何錄銷售和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品啊??幾萬(wàn)個(gè)訂單總不能一單一單的錄和結(jié)轉(zhuǎn)吧?請(qǐng)老師解答,謝謝。
“納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購(gòu)有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問(wèn)如果我們和農(nóng)戶采購(gòu)蔬菜,他們沒(méi)有發(fā)票,比如采購(gòu)款是一萬(wàn)元,買進(jìn)來(lái)直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
1.某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬(wàn)元;購(gòu)入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票;購(gòu)入送貨用三輪摩托車10臺(tái),每臺(tái)不含稅的金額為2萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票價(jià)款20萬(wàn)元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)不含稅的金額20萬(wàn)元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅0.8萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個(gè)出席會(huì)議,會(huì)議的所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)是把這個(gè)沒(méi)出席的刨去之后,按照百分之百重新計(jì)算,還是說(shuō)刨去這個(gè)沒(méi)出席的之后,剩下的還按原來(lái)就是加上沒(méi)有出席的。這一部分的還按原來(lái)的比例,然后呢,加一起之后通過(guò)的大于不通過(guò)的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個(gè)繳納和扣除員工工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
廠房原來(lái)價(jià)值1000,按1000交的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在評(píng)估價(jià)值是700,那申報(bào)房產(chǎn)稅的依據(jù)是700嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問(wèn)題是2023年跟客戶對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開(kāi)票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
電信服務(wù)的稅率是6%,貨物的是13%
就是做增值稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有單獨(dú)核算,放一起算的,
不行 要更正申報(bào)的?
您幫忙看看,附列資料(一)里的貨物和服務(wù)數(shù)據(jù)分開(kāi)了,但是到了主表就自動(dòng)匯總到一起了,要怎么分開(kāi)申報(bào)
這個(gè)是對(duì)的,我看一下你附表填寫的對(duì),然后主表匯總的金額也是對(duì)的。
老師,但是購(gòu)進(jìn)的電信服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額低于銷售的的銷項(xiàng)稅額,就是這個(gè)和銷售貨物一起匯總后,相當(dāng)于電信服務(wù)沒(méi)交什么稅,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。?
你好,咱們是以單位為納稅主體,咱們開(kāi)出去的發(fā)票要都是一般計(jì)稅的,用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都能抵扣,不能抵扣不用說(shuō)分開(kāi)哪個(gè)項(xiàng)目抵扣?
老師,您的意思是這個(gè)服務(wù)和貨物匯總后,不用分開(kāi),可以都匯總銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)去抵扣
你好是的是這樣對(duì)的?