你好? 是服務(wù)和銷售商品一起計(jì)算的 嗎 稅率不一樣 這個(gè)考慮是不是正確?
某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)8月銷售貨物金額(不含稅,下同)200萬(wàn)元,購(gòu)入生產(chǎn)貨物的原材料金額150萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票。購(gòu)入送貨用三輪摩托車10臺(tái),每臺(tái)金額2萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)金額20萬(wàn)元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅0.8萬(wàn)元
老師您好:我剛到一個(gè)公司,這里有幾個(gè)獨(dú)立核算的主體,其中一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)是小規(guī)模,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)是一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)票;銷售的時(shí)候卻是小規(guī)模,我目前要負(fù)責(zé)的是小規(guī)模的賬和報(bào)稅還有開票,那么我想請(qǐng)教這種情況有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)小規(guī)模沒有購(gòu)進(jìn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我是一家一般納稅人電商商貿(mào)公司,購(gòu)進(jìn)的貨物有各種洗護(hù)用品(味道不同品名也不同),各種衣服鞋帽,各種零食等,他們件小名雜,購(gòu)進(jìn)這些物品的時(shí)候我都是按照購(gòu)進(jìn)發(fā)票上的貨物名字寫的,但是,銷售出去的時(shí)候,一個(gè)月的訂單有好幾萬(wàn)單,而且各種貨物品名摻雜著,請(qǐng)問(wèn)像這種情況,我如何錄銷售和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品????幾萬(wàn)個(gè)訂單總不能一單一單的錄和結(jié)轉(zhuǎn)吧?請(qǐng)老師解答,謝謝。
“納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購(gòu)有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問(wèn)如果我們和農(nóng)戶采購(gòu)蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購(gòu)款是一萬(wàn)元,買進(jìn)來(lái)直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬(wàn)元;購(gòu)入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票;購(gòu)入送貨用三輪摩托車10臺(tái),每臺(tái)不含稅的金額為2萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票價(jià)款20萬(wàn)元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)不含稅的金額20萬(wàn)元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅0.8萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
電信服務(wù)的稅率是6%,貨物的是13%
就是做增值稅申報(bào)的時(shí)候沒有單獨(dú)核算,放一起算的,
不行 要更正申報(bào)的?
您幫忙看看,附列資料(一)里的貨物和服務(wù)數(shù)據(jù)分開了,但是到了主表就自動(dòng)匯總到一起了,要怎么分開申報(bào)
這個(gè)是對(duì)的,我看一下你附表填寫的對(duì),然后主表匯總的金額也是對(duì)的。
老師,但是購(gòu)進(jìn)的電信服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額低于銷售的的銷項(xiàng)稅額,就是這個(gè)和銷售貨物一起匯總后,相當(dāng)于電信服務(wù)沒交什么稅,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊?
你好,咱們是以單位為納稅主體,咱們開出去的發(fā)票要都是一般計(jì)稅的,用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都能抵扣,不能抵扣不用說(shuō)分開哪個(gè)項(xiàng)目抵扣?
老師,您的意思是這個(gè)服務(wù)和貨物匯總后,不用分開,可以都匯總銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)去抵扣
你好是的是這樣對(duì)的?