一般納稅人在增值稅申報時,稅控盤抵稅的金額需要在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》中體現(xiàn)。具體來說,需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在附列資料的第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。 此外,根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》百(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵度減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應納稅額減征額。當本期減征額小于或等于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期減征道額實際填寫;當本期減征額大于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
請問,納稅申報,增值稅納稅申報表(一般納稅人)稅控盤費用440,請問填到哪項里?
老師我想問一下一般納稅人申報增值稅就是購買稅控盤的金額抵稅填寫在哪里
增值稅一般納稅人加計抵減的未抵扣的金額在增值稅主表上不體現(xiàn)嗎?
280元稅控盤抵減金額填到增值稅申報表的哪里?
一般納稅人增值稅申報,稅控盤抵稅的金額在主表哪里體現(xiàn)
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級會計分錄不小心標了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
老師,附表填好了。主表應該在23欄填寫金額,對吧
同學你好 對的 填寫在23欄