你好,你支付出去的和他們個(gè)人刷卡的是一個(gè)人嗎?
你好老師!我昨天咨詢了下賬務(wù)但還是沒明白,麻煩老師在說下。 我們公司開了天貓商鋪,公司撥款5萬元現(xiàn)金有電商部找人專門刷單用,每次刷單電商部借支付款(5萬一次借支不完,一次付2萬左右用完來財(cái)務(wù)部領(lǐng)?。?,等于5萬元電商部循環(huán)周轉(zhuǎn)刷單,平臺(tái)扣的費(fèi)用公司補(bǔ)齊,固定5萬元用于刷單,商鋪里的銷售有虛單和實(shí)單,對(duì)賬實(shí)可以摘開,這種情況也么記賬。分錄也么做每個(gè)科目都能沖對(duì)。
想請(qǐng)教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個(gè)人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個(gè)錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我這里有個(gè)教育培訓(xùn)的機(jī)構(gòu),每個(gè)人報(bào)名費(fèi)一般在200左右不等,但是每天架不住人數(shù)多,大概每天收入1-2萬,他們都是個(gè)人微信或者支付寶付款,然后再讓我們開具他們所在單位的發(fā)票,我們有企業(yè)收款碼,但是最后發(fā)現(xiàn)對(duì)公的明細(xì)上都是個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的,不知道這樣行不行。另外我們也想先進(jìn)個(gè)人卡,然后取出來再存對(duì)公賬戶,但是這樣個(gè)人卡的流水也不小,不知道可行不可行。
我公司打給A公司一筆錢,讓幫我們刷單,當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)申請(qǐng)付款的時(shí)候?qū)懙氖琴徺I商品,會(huì)退回,我以為這筆錢會(huì)原路退回,然后做成借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后到月底的時(shí)候,天貓店里面有幾筆訂單,訂單的款項(xiàng)是回到公司支付寶賬戶,然后這幾筆訂單有的是發(fā)貨了,有的沒發(fā)貨,我應(yīng)該確認(rèn)收入嘛?確認(rèn)收入的話會(huì)不會(huì)算是多記收入,但是不做收入的話,我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
我找了十幾個(gè)人刷單,不是一個(gè)人
你好,你轉(zhuǎn)給ABCD,然后ABCD分別去下單是不是。
是的,剛剛有個(gè)說的不對(duì),我轉(zhuǎn)錢的時(shí)候會(huì)按照約定好訂單金額在額外加幾十元的刷單費(fèi)一起轉(zhuǎn)給他們,他們?nèi)ノ业赇伬锵聠?,確認(rèn)收貨,錢就到我這邊了,然后好評(píng),整個(gè)流程就結(jié)束了
多余的那一部分做銷售費(fèi)用傭金。
然后刷單的那一部分,你收到錢的時(shí)候做收入, 然后再紅沖收入沖你轉(zhuǎn)賬給個(gè)人
那我付出去的錢,跟收回來的錢分錄怎么做呢,做銷售費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候是不是還要調(diào)出來
借其他應(yīng)收款,個(gè)人貸其他應(yīng)付款,個(gè)人 借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)出應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。
匯算清繳的時(shí)候,銷售費(fèi)用是不是還要調(diào)增
是的,需要的,需要納稅調(diào)整。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快