你好!要繳納在電子稅務(wù)局
老師我想請(qǐng)問一下,我們自建的廠房,按照整個(gè)廠房的價(jià)值已經(jīng)轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司自己生產(chǎn)塑料桶,我要把廠房入制造費(fèi)用,問題這個(gè)廠房的另外的樓層又是租給別家公司的,那這個(gè)費(fèi)用我又如何來拆分呢,還需要按照面積來拆了以后將自用的那部分入制造費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在我來一個(gè)公司上班,這個(gè)公司以前購買材料,然后又以單項(xiàng)包工的形式請(qǐng)人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對(duì)公賬戶,現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補(bǔ)過來計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補(bǔ)不過來。我應(yīng)該怎樣處理這個(gè)賬目?
老師 請(qǐng)問下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計(jì)乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個(gè)人打到賬戶上一筆錢 用來還房貸 這個(gè)怎么做賬呢 這一套下來的分錄是怎么樣的
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買了別人的住宅,計(jì)入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價(jià)值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣出去了,發(fā)生了清理費(fèi)用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動(dòng)產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價(jià)稅合計(jì)500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計(jì)折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報(bào)收入呀,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個(gè)分錄既要確認(rèn)收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會(huì)做了
老師您好,請(qǐng)問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費(fèi)還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計(jì)提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會(huì)計(jì)入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個(gè)月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價(jià)款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請(qǐng)問我如何處理?我要補(bǔ)21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補(bǔ)計(jì)提220w(24個(gè)月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
公司名下汽車,正常計(jì)提折舊,老板把車賣了,沒有交稅,帳務(wù)怎么處理?
老師,夠買新車,是不是只需要繳納增值稅,附加稅,車船稅就可以了,還有其他稅嗎?
財(cái)政電子票據(jù)不交款會(huì)怎么樣
老師,股東把車輛租給企業(yè)2000元/月,股東需要去稅務(wù)局代開發(fā)票給我企業(yè)么?
股東是公司,如果有業(yè)務(wù)往來可否給我們開發(fā)票?能否稅前扣除?
請(qǐng)問一下,員工請(qǐng)事假超過一年,如果公司裁員的話,需要支付賠償金嗎?
老師,我們租了一套辦公房,裝修費(fèi)用要200多萬,裝修費(fèi)分錄怎么寫了
老師,航室運(yùn)輸電子客票行程單可以直接報(bào)銷嗎
請(qǐng)問老師,法人獨(dú)資,法人現(xiàn)在變更,注冊(cè)資料500萬,0實(shí)繳,未分配利潤(rùn)147萬,100%轉(zhuǎn)讓需要繳多少個(gè)人所得稅?
老師企業(yè)房屋對(duì)外出租都交哪些稅 稅率都是多少