你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),開具銷項(xiàng)發(fā)票可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
老師,請(qǐng)教一下,老板是A公司的法人,同時(shí)又是B公司的股東之一,他想拿A公司的設(shè)備投資入股B公司,需要先將設(shè)備轉(zhuǎn)讓給他個(gè)人然后再入股嗎?
老師,湖南公司注銷已取得清稅證明了,工商也已經(jīng)進(jìn)行清稅組公示和債權(quán)人公告了,下一步是不是等公示期滿,再操作,下一步又是怎么操作注銷呢?可以網(wǎng)上辦理嗎?
2022年暫估成本,發(fā)票在2024年匯算清繳之前回來,滯納金算多長(zhǎng)時(shí)間的?
老師好 我們公司去年納稅信用等級(jí)都還是a級(jí) 今年就變成M級(jí)了 說100208評(píng)價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是怎么回事? 我明明有收入啊 每個(gè)月也在交增值稅 去年開票都有700多萬?
2025年4月補(bǔ)交2024年的印花稅和附加稅,匯算清繳時(shí)請(qǐng)問怎么填?
老師,我是一家建筑勞務(wù)分包公司,目前還沒有建賬,請(qǐng)給我發(fā)一份適合的科目表,行嗎?
老師您好,我們公司賬戶被凍結(jié)了,4月對(duì)公賬戶一分錢都沒進(jìn)來,公司賬戶對(duì)應(yīng)一個(gè)網(wǎng)店,一個(gè)月回款才14000。 我們?yōu)槭裁磿?huì)繳納6000的銷項(xiàng)稅呢?
老師,內(nèi)賬好幾個(gè)公司,二級(jí)科目是各公司名稱,三級(jí)科目才是各業(yè)務(wù)的設(shè)置科目,可以參考學(xué)堂哪個(gè)企業(yè)呢
老師,匯算表A105000,我把原材料,費(fèi)用類,包括財(cái)務(wù)費(fèi)用的調(diào)整 金額都填入第45列的其他的調(diào)增金額可以嗎,就不去填賬載金額,稅收金額了
借貸處理財(cái)產(chǎn)損益,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師 我理解的對(duì)嗎:1. 就是以前年度損益調(diào)整 不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 而是一步到位結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2. 待處理財(cái)產(chǎn)損益 是直接沖減 管理費(fèi)用嗎 而不是確認(rèn) 營(yíng)業(yè)外收支嗎 老師
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師 就是待處理財(cái)產(chǎn)損益 是資產(chǎn)類不是損益類嗎 哈哈哈
是的,它是資產(chǎn)類的。
嗯嗯 謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師固定資產(chǎn)盤盈的全部分錄怎么寫啊
固定資產(chǎn)盤虧是 借:資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)這樣嗎 那么后面分錄怎么做
借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整, ,如果需要交企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。建議交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅。貸銀行 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師 資產(chǎn)處置損益 損益類科目吧 不是過度科目 是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的對(duì)吧
對(duì)的,是的損益類的科目。
非常感謝老師 我自己 在分析一下 啊這 全忘記了
可以的,可以自己再看一下的。
老師您看這個(gè)對(duì)嗎
資產(chǎn)處置損益是就是企業(yè)在處置自己資產(chǎn)是 用 看虧了 還是賺了
對(duì)的,是的,這是你資產(chǎn)處置的收益或者損失。
待處理財(cái)產(chǎn)損益 是企業(yè)在清查各種財(cái)物時(shí)候 物資盤盈 盤虧 毀損 時(shí)候用 下設(shè)兩個(gè)明細(xì) 1. 待處理非流動(dòng)資產(chǎn)損益 2.待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益
老師 抱歉啊 我又來了 我剛走了 又來了
可以的,可以這么做的。
兩個(gè)明細(xì)科目對(duì)嗎
是的,是的,是這么做的。