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老師 就是 固定資產(chǎn)盤盈 直接 :借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個(gè)貸方這個(gè) 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)什么科目 還是一直放著 還有一個(gè)問題時(shí) 比如 現(xiàn)金盤盈 借:現(xiàn)金 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 如果最后找不到任何原因 這個(gè) 貸方 待處理財(cái)產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目啊

2023-12-01 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-01 14:58

你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:58

借貸處理財(cái)產(chǎn)損益,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:01

老師 我理解的對(duì)嗎:1. 就是以前年度損益調(diào)整 不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 而是一步到位結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2. 待處理財(cái)產(chǎn)損益 是直接沖減 管理費(fèi)用嗎 而不是確認(rèn) 營(yíng)業(yè)外收支嗎 老師

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:03

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:04

老師 就是待處理財(cái)產(chǎn)損益 是資產(chǎn)類不是損益類嗎 哈哈哈

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:05

是的,它是資產(chǎn)類的。

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:05

嗯嗯 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:06

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:07

老師固定資產(chǎn)盤盈的全部分錄怎么寫啊

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:08

固定資產(chǎn)盤虧是 借:資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)這樣嗎 那么后面分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:09

借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整, ,如果需要交企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。建議交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅。貸銀行 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:15

老師 資產(chǎn)處置損益 損益類科目吧 不是過度科目 是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:16

對(duì)的,是的損益類的科目。

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:17

非常感謝老師 我自己 在分析一下 啊這 全忘記了

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:23

可以的,可以自己再看一下的。

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:24

老師您看這個(gè)對(duì)嗎

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:24

資產(chǎn)處置損益是就是企業(yè)在處置自己資產(chǎn)是 用 看虧了 還是賺了

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:25

對(duì)的,是的,這是你資產(chǎn)處置的收益或者損失。

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:26

待處理財(cái)產(chǎn)損益 是企業(yè)在清查各種財(cái)物時(shí)候 物資盤盈 盤虧 毀損 時(shí)候用 下設(shè)兩個(gè)明細(xì) 1. 待處理非流動(dòng)資產(chǎn)損益 2.待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:26

老師 抱歉啊 我又來了 我剛走了 又來了

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:27

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5918 追問 2023-12-01 15:29

兩個(gè)明細(xì)科目對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:29

是的,是的,是這么做的。

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