您好,這個(gè)是可以的,可以

同一城市的總公司分公司,分公司獨(dú)立核算,增值稅和所得稅需要匯總申報(bào)么?總公司需要做合并報(bào)表么
總公司和分公司不在同一個(gè)市,但在同一個(gè)省內(nèi).總公司和分公司都是一般納稅人,增值稅由兩個(gè)公司各自申報(bào)繳納.分公司是非獨(dú)立核算,不申報(bào)企業(yè)所得稅,由總公司匯總申報(bào)。這樣每個(gè)季度總公司在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)怎么合并分公司財(cái)務(wù)報(bào)表作所得稅稅務(wù)申報(bào),總公司給分公司開(kāi)發(fā)票作為分公司的進(jìn)貨
請(qǐng)問(wèn)老師,分公司的增值稅獨(dú)立申報(bào),企業(yè)所得稅合并申報(bào),那么賬務(wù)是單獨(dú)建立賬套還是跟總公司合并一個(gè)賬套做賬就好呢?
請(qǐng)問(wèn)下,總分公司增值稅獨(dú)立申報(bào),但是是合并申報(bào),所以是一套賬,那總公司往分公司轉(zhuǎn)款,總公司做了支出,分公司就不需要做收款了吧?
老師 我想問(wèn)下非獨(dú)立核算的總公司 和分公司,增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)沒(méi)法歸到總公司一起申報(bào),但是我做賬又是兩個(gè)公司合并在一起做的,這個(gè)要怎么弄呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi),貸方總額是500萬(wàn),借方總額是100萬(wàn)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn)+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項(xiàng)列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們?cè)谧鲑Y產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是寫應(yīng)交稅費(fèi)500萬(wàn),同時(shí)列其他流動(dòng)資產(chǎn)100萬(wàn),還是應(yīng)交稅費(fèi)直接寫凈值400萬(wàn)?還是說(shuō)這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個(gè)員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來(lái)整這個(gè),我們要怎么處理,我們之間沒(méi)有簽合同,她也通過(guò)起訴手段,不過(guò)法院沒(méi)支持她,謝謝她又整這個(gè),
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,公司要注銷,股東要看報(bào)表,財(cái)務(wù)都需要做什么
老師,這個(gè)開(kāi)票項(xiàng)目合規(guī)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,有盤盈和盤虧的情況下,盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)差異占盤點(diǎn)存貨品類的占比,還有占抽盤總貨值的占比,怎么計(jì)算?
老師想問(wèn)您一下,我們和客戶,現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶簽署發(fā)貨合同嗎?


分公司的收入、成本計(jì)入分公司賬套,月末計(jì)提分公司的增值稅也是在分公司賬套里計(jì)提嗎?分公司計(jì)提出來(lái)的增值稅怎么轉(zhuǎn)入總公司賬套合并交增值稅呢?
嗯對(duì),也是在分公司這個(gè)正常計(jì)提的這個(gè)的
交增值稅是通過(guò)總公司的銀行賬戶交的,怎么把分公司計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入總公司賬套合并交納增值稅呢?
這樣的話,其實(shí)就需要合并收入,增值稅才能合并的這個(gè)的
那已經(jīng)在分公司入賬的收入、成本,月末怎么轉(zhuǎn)入總公司賬套呢?
那樣的話,系統(tǒng)是不能轉(zhuǎn)的,除非你自己在總公司的賬套里,錄入
分兩個(gè)賬套分別記賬,月末怎么合并收入呢?
老師,就是說(shuō)同一地方的總、分公司,必須在一個(gè)賬套里記賬且申報(bào)增值稅,不能分開(kāi)記賬是嗎?
嗯對(duì),那樣的話,就不能分開(kāi)了,除非就是你自己手動(dòng)在賬套錄入