對(duì),沒錯(cuò),是的,可以稅前扣除的
老師。都說匯算清繳前能把發(fā)票拿到的成本費(fèi)用票就可以稅前扣除。如果我在2020年暫估了成本,到2021年5月31日前拿到發(fā)票,那匯算清繳前就可以不用納稅調(diào)增是嗎?這個(gè)票的開具時(shí)間是2021年4月30也可以?
您好老師,成本費(fèi)用類發(fā)票先計(jì)提暫估,發(fā)票在匯算清繳前次年5月31日前開進(jìn)就可以嗎
請(qǐng)教老師,去年欠的工資,在今年做匯算清繳前發(fā)下去,是不是就可以作為去年的成本在稅前扣除?
老師,小規(guī)模稅務(wù)匯算清繳,22年比如需30W成本票,23年5月30日前開進(jìn)來了40W,這樣超出的10W可以一樣在22年當(dāng)成本給調(diào)增嗎?
老師,比如做22年稅務(wù)匯算清繳,23年5月30日前收到的發(fā)票也可以稅前扣除是吧?那5月30日前的發(fā)票開具時(shí)間為23年5月30日前嗎
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長(zhǎng)期待攤二級(jí)科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊(cè)時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
匯算清繳是年度23年1月1日至23年12月31日這個(gè)時(shí)間段嗎?比如說我23年5月開來的成本票可以23年稅前扣除,如果我用來抵扣23年的,那24年的呢?
這個(gè)票是屬于2023年的費(fèi)用票,在2024年匯算清繳結(jié)束前取得發(fā)票就行
那如果是24年支出發(fā)票也可以算23年的
不是,發(fā)票應(yīng)該是屬于2023年的,在2024年拿到才行,而屬于2024年的成本費(fèi)用不能在算到2023年匯算清繳的
也就是說我23年支出在24年5月30日前補(bǔ)開發(fā)票,這樣才能算23年的,24年1月1日起支出取得的發(fā)票就算24年稅前扣除,是這樣嗎老師
是沒錯(cuò)的,就是這個(gè)意思
謝謝老師
客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!