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Q

老師,請問如果公司給供應商打款,可對方提供的是對私賬號,請問怎么辦?

2023-12-01 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-01 13:05

你好,可以讓對方出一個協(xié)議,比如說這個個人代收款的協(xié)議

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 13:05

那是不是應該公對公的?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 13:06

對,正常應該肯定是打到對方對公賬戶才是最正合理的

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 14:00

那如果我們收對方退款,分錄寫借:銀行,貸:應付可以嘛?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:00

收到對方退款退的是什么錢呀?

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 14:01

演唱會退回款

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:01

按照你支付出去的時候做相反的會計分錄就行

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 14:01

那這樣做可以的吧

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:02

沒問題,是可以這么做的

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 14:03

還有,為了規(guī)避風險,憑證摘要就寫某月某日收某某公司,至于款項不寫可以的吧

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:03

所以你自己明白什么意思就行,可以不用寫

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 14:04

我是怕稅務局查,查四流是否一致

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:04

沒事,真實業(yè)務就可以的

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 14:06

還有,之前年度的進項稅能否轉(zhuǎn)出的?做以前年度損益調(diào)整,如果可以,之前的發(fā)票要不要做附件,或者進項發(fā)票的表格做附件放進去的?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:07

可以出的涉及到損益,就通過以前年度損益調(diào)整做賬

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 14:07

那附件要不要放,如果要放,請問放什么進去?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:08

這種是沒有必要放附件的

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快賬用戶9577 追問 2023-12-01 14:10

那年底前要不要把有些重復的應收和應付賬款合并的?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 14:11

有些科目如果做錯的話就是需要合并的

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