企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,稅率20%

老師,你好,我想問下,一個(gè)人的名義和公司簽合同,提供建筑勞務(wù),去稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,所得額需要繳納哪些稅費(fèi),稅率大概是多少
請問一下 我們支付專家講課費(fèi)2萬元(稅后) 已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)以支付勞務(wù)報(bào)酬的方式代扣代繳個(gè)人所得稅3000多 。但是支出無法稅前扣除,所以決定去稅務(wù)局代開發(fā)票,這樣又要交增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅,這樣會(huì)不會(huì)造成專家重復(fù)納稅啊
老師,個(gè)人幫單位干活,去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,除了繳納增值稅外,還交了城建稅,印花稅,個(gè)人所得稅,我想問一下后面三種稅的計(jì)稅金額是按哪個(gè)來算的,稅率分別是多少?
老師,我們有一筆付款152000元,對方不給我們開票的話需要扣除哪些稅費(fèi)出來(按理對方應(yīng)該給我們開9%稅率的票)首先是增值稅9個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅,然后還扣除1個(gè)點(diǎn)的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
勞務(wù)報(bào)酬所得按月或按次預(yù)交個(gè)人所得稅,那在次年匯算清繳時(shí),正確的計(jì)算方式是扣除20%的費(fèi)用和專項(xiàng)附加及六萬扣除額后的所得,乘以綜合所得稅稅率表減速算扣除數(shù),這樣勞務(wù)報(bào)酬一般都會(huì)產(chǎn)生退稅的吧,我的理解對嗎老師
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報(bào)個(gè)稅忘記申報(bào)啦,月餅、米和油沒加在一起申報(bào)個(gè)稅,請問老師11月份申報(bào)個(gè)稅加在一起能申報(bào)么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報(bào)么?
民非會(huì)計(jì)制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會(huì)有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會(huì)監(jiān)事占股33法人占股77,這會(huì)把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個(gè)法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個(gè)稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計(jì)提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個(gè)科目?


800以下的話不需要扣個(gè)稅,800以上的需要扣稅
增值稅一個(gè)點(diǎn)不用扣減?他個(gè)人承擔(dān)嗎
(1500-800)*(1-20%)*20%計(jì)算得到的個(gè)稅需要企業(yè)代扣代繳
老師,我可能沒有表達(dá)清楚。比如我們單位請一個(gè)教師講課,達(dá)成協(xié)議是給他稅后1500元。他個(gè)人需要去郵政代開發(fā)票給我們公司,那他得按多少金額開具發(fā)票呢?
1500+720=2220開發(fā)票就行,因?yàn)槟阋褌€(gè)稅加上的
按2220開票,1個(gè)點(diǎn)增值稅22.2元,個(gè)稅得按2200元收入計(jì)算個(gè)稅,2220-增值稅-個(gè)人所得稅也不等于1500呀。
增值稅不是你們公司交,是他個(gè)人行為,你們只需要把開票金額-代扣代繳個(gè)稅=1500就可以
好的 謝謝
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