企業(yè)代扣代繳個稅,稅率20%
老師,你好,我想問下,一個人的名義和公司簽合同,提供建筑勞務,去稅務局代開增值稅普通發(fā)票,所得額需要繳納哪些稅費,稅率大概是多少
請問一下 我們支付專家講課費2萬元(稅后) 已經(jīng)在個稅系統(tǒng)以支付勞務報酬的方式代扣代繳個人所得稅3000多 。但是支出無法稅前扣除,所以決定去稅務局代開發(fā)票,這樣又要交增值稅,附加稅,個人所得稅,這樣會不會造成專家重復納稅啊
老師,個人幫單位干活,去稅務局代開勞務發(fā)票,除了繳納增值稅外,還交了城建稅,印花稅,個人所得稅,我想問一下后面三種稅的計稅金額是按哪個來算的,稅率分別是多少?
老師,我們有一筆付款152000元,對方不給我們開票的話需要扣除哪些稅費出來(按理對方應該給我們開9%稅率的票)首先是增值稅9個點的增值稅和附加稅,然后還扣除1個點的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
勞務報酬所得按月或按次預交個人所得稅,那在次年匯算清繳時,正確的計算方式是扣除20%的費用和專項附加及六萬扣除額后的所得,乘以綜合所得稅稅率表減速算扣除數(shù),這樣勞務報酬一般都會產(chǎn)生退稅的吧,我的理解對嗎老師
您好老師,凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權益 凈利潤96836.95,所有者權益-97178.53這怎么核算,請老師指導一下
老師,請問企業(yè)網(wǎng)銀上銀企對賬一般在什么時候?如何操作?
老師 酒店小規(guī)模 收到財政局轉入24年服務業(yè)發(fā)展引導資金計入營業(yè)外收入么?
問題1-高速費怎么來抵扣進項?問題2-在填寫報表的時候需要手動填寫嗎,填寫在哪個模塊
老師,A公司注冊資金100萬,作為B公司的持股股東,現(xiàn)B公司融資按照估值兩倍融資500萬,需要A轉股給新進公司,比如出讓20%A的股份(對應注冊資金20萬元)給新進股東,錢全部進入A公司而不是給股東B,那么多余注冊資本金的金額應該計入什么科目?
請問老師,如果一個商品全國定價1個100,3個240,那賣3個時,是按80單價直接開,還是開100單價折扣20
煮播帶貨服務費20%,全部列為推廣費,這個費用入賬需要什么證據(jù)鏈?
銷售網(wǎng)站開發(fā)費計入銷售費用—辦公費?還是廣宣費?
文化建設事業(yè)費是否可以享受小規(guī)模季度30萬以下的免征優(yōu)惠
外地人來面試,報銷車費,屬于什么費用?
800以下的話不需要扣個稅,800以上的需要扣稅
增值稅一個點不用扣減?他個人承擔嗎
(1500-800)*(1-20%)*20%計算得到的個稅需要企業(yè)代扣代繳
老師,我可能沒有表達清楚。比如我們單位請一個教師講課,達成協(xié)議是給他稅后1500元。他個人需要去郵政代開發(fā)票給我們公司,那他得按多少金額開具發(fā)票呢?
1500+720=2220開發(fā)票就行,因為你要把個稅加上的
按2220開票,1個點增值稅22.2元,個稅得按2200元收入計算個稅,2220-增值稅-個人所得稅也不等于1500呀。
增值稅不是你們公司交,是他個人行為,你們只需要把開票金額-代扣代繳個稅=1500就可以
好的 謝謝
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