實(shí)際是收入,可確認(rèn)為收入并申報(bào)
老師想問下這次創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼,補(bǔ)了6000元我公司,做賬分錄怎么做,這個(gè)需要申報(bào)收入繳納增值稅嗎
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
我司購(gòu)買農(nóng)機(jī)械,無償為農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù),購(gòu)買機(jī)械會(huì)收到政府的機(jī)械補(bǔ)貼,進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù)會(huì)收到政府的服務(wù)補(bǔ)貼,這兩種需要申報(bào)增值稅收入和企業(yè)所得稅嗎?
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師在嗎,前天我咨詢的境外支付問題,還想再咨詢下
老師,我上個(gè)月有筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做營(yíng)業(yè)外收入,確認(rèn)增值稅,那我利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)加營(yíng)業(yè)外收入才等于增值稅報(bào)表的本年累計(jì)數(shù),是嗎?
可以從資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上統(tǒng)計(jì)出增值稅稅負(fù)嗎?
老師我們小規(guī)模公司,購(gòu)買了車輛含稅26萬,繳納的車輛購(gòu)置稅怎么入賬。會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師,對(duì)于成建稅,減半收,這些序號(hào)我選擇哪個(gè)啊?怎么沒有找到減半,你截圖給我,選哪個(gè)
那這種采購(gòu)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,相對(duì)應(yīng)成本是什么?要不然利潤(rùn)很高
成本就是農(nóng)機(jī)的購(gòu)入成本。
入固定資產(chǎn)的,是不是農(nóng)機(jī)的折舊?
你是購(gòu)買農(nóng)機(jī)收到補(bǔ)貼啊,不用確認(rèn)收入與增值稅。確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)外收入不需要申報(bào)增值稅嗎?
這種營(yíng)業(yè)外收入不需要申報(bào)增值稅
只是會(huì)影響企業(yè)所得稅對(duì)嗎?要繳納企業(yè)所得稅,不需要繳納增值稅?是這樣嗎?
是的,你的理解是對(duì)的
老師,那還有一個(gè)農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,就是幫農(nóng)戶提供施肥等服務(wù),政府給農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,這種服務(wù)補(bǔ)貼需要申報(bào)增值稅嗎?屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,要申報(bào)增值稅