你好,可以暫估庫存的呢
就是我這里開始做電商,我們是入住拼多多、天貓、抖音的商家,我們?cè)诘赇伾线M(jìn)行銷售,供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)貨,當(dāng)月的發(fā)貨量要在下個(gè)月結(jié)算開票,那這樣的話我這個(gè)月的商品銷售是沒有庫存的,這樣報(bào)稅或者庫存明細(xì)表這邊會(huì)有什么問題么?如果要做進(jìn)庫存是需要暫估商品么?但是沒有入庫單能做進(jìn)暫估商品么?或者還有什么更好的方法么?
老師,我在一月份暫估了159203.54庫存商品,這是不含稅的,當(dāng)月銷售出去我開了票,現(xiàn)在對(duì)方票還沒來,如果匯算清繳前沒來我要調(diào)增這個(gè)數(shù)字對(duì)吧,如果來票了,我是不是不是要沖掉這個(gè)暫估分錄,做個(gè)正常的借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)?
去年11月暫估入賬的庫存商品,發(fā)票12月開給我們的,我這個(gè)月把發(fā)票做進(jìn)去,有88.5的金額差異,可以調(diào)整這個(gè)月的庫存商品的嗎?
電商10月份開票合規(guī),1400萬的收入申報(bào)900萬可行嗎
老師,房地產(chǎn),裝修支出屬于成本,還是開發(fā)費(fèi)用。
老師,賣汽車的行業(yè),稅,都是每一臺(tái)車對(duì)應(yīng)每一臺(tái)車嗎?
老師:社會(huì)保障資金繳納記錄(專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單)這個(gè)哪里可以下載
老師,請(qǐng)問公司增加研發(fā)支出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?科目如何設(shè)置呢?
老師,這種生產(chǎn)成本采購只有收據(jù)沒有發(fā)票的可以做賬嗎
工程分包方是干打樁的 給我們干打樁的活 他們個(gè)人代開 開工程服務(wù)還是勞務(wù)
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請(qǐng)問在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報(bào)的,這次更改為按800萬申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
好的,謝謝
不客氣,祝你一切順利的呢