你好 確認(rèn)銷項(xiàng)收入后,確定進(jìn)項(xiàng)多少需要考慮多個(gè)因素,包括企業(yè)實(shí)際消費(fèi)情況、所購貨物的增值稅稅源等。具體而言,可以通過以下步驟進(jìn)行確定: 1.核對(duì)銷項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容:企業(yè)需要先核對(duì)銷項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容,確保銷售收入的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 2.確定無增值稅稅源:企業(yè)需要確定所購貨物中有無增值稅稅源,如果有無增值稅稅源的貨物,則需要將這部分貨物的金額從進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額中剔除。 3.比對(duì)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng):將銷售中獲得的增值稅與所購貨物的增值稅進(jìn)行比對(duì),確定應(yīng)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額。具體而言,可以通過計(jì)算得出進(jìn)項(xiàng)金額,金額必須等于所購貨物金額減去無增值稅稅源,即為應(yīng)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額。
原材料暫估入庫 暫估進(jìn)項(xiàng)稅金 發(fā)票未收到 之后出成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了 發(fā)現(xiàn)發(fā)票是一項(xiàng)服務(wù),且沒有進(jìn)項(xiàng)稅,如何做憑證呢?
老師,業(yè)務(wù)一和業(yè)務(wù)5,如何分別那個(gè)該確認(rèn)收入那個(gè)不該確認(rèn)收入,業(yè)務(wù)三,,關(guān)于煙葉稅和 代收代繳計(jì)入材料成本的費(fèi)用如何確認(rèn),還有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)如何區(qū)分
老師,建筑安裝業(yè),材料和人工成本個(gè)開票應(yīng)該占收入的百分比有規(guī)定嗎?比如不含稅收入十萬,應(yīng)該最多開材料票多少?人工票多少呢?利潤要保持在百分之幾范圍內(nèi)算正常呢老師?
我公司是按項(xiàng)目核算確認(rèn)收入成本,后續(xù)有發(fā)生相關(guān)費(fèi)用(材料,安裝,人員工資等)如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司有個(gè)工程項(xiàng)目,購進(jìn)材料用于工程項(xiàng)目,購進(jìn)設(shè)備是百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅,銷售發(fā)票開票項(xiàng)目:工程款,稅是百分之九的稅,請(qǐng)問我這個(gè)購進(jìn)設(shè)備可以用作工程款的成本么,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者說設(shè)備占比工程總價(jià)的比例多少允許作為工程的成本?
這個(gè)月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請(qǐng)問一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立