您好,可以的,這種是免增值稅的
咨詢下,從事批發(fā)零售蔬菜,免征流通環(huán)節(jié)增值稅 但從小規(guī)模購進蔬菜為什么要征收最低3%的稅那?
對于蔬菜批發(fā)商來說,從農(nóng)民手中購進蔬菜可以計算抵扣進項稅,批發(fā)零售環(huán)節(jié)銷售蔬菜免稅,請問謝謝不是只有進項,沒有銷項了?
哈爾濱,從批發(fā)商購進的蔬菜 水果 肉 蛋 淡水魚 海鮮,在超市賣需要交增值稅嗎?菌類算蔬菜嗎?如果從農(nóng)戶手里收購的呢?
老師您好,蔬菜凈菜中心公司,公司為一般納稅人,給各大超市銷售開增值稅專用發(fā)票,1、銷售是否免增值稅;2、從農(nóng)戶手中購買,是否可以代開發(fā)票抵扣進項
自 2012 年 1 月 1 日起,對從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅,老師,這個既然是免征,那他們開出的發(fā)票,是不是就不能計算抵扣進項?只有從農(nóng)民手中取得的蔬菜,才可以計算抵扣?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
批發(fā)不給我們開發(fā)票,那需要我們自己開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎?
只有從農(nóng)民手上買的才可以
有一個老師說零售也可以免增值稅,不知道怎么做了。
是可以免稅,要對方開發(fā)票
蔬菜批發(fā)商不給開發(fā)票,有什么辦法嗎?
他們應該是公司吧,可以投訴