你好,這個(gè)是不是差了幾分錢呀?
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報(bào)表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
您好請(qǐng)問,匯算清繳報(bào)表里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的實(shí)際發(fā)生額和賬載金額一致的嗎?
老師好,生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人既有內(nèi)銷又有出口,申報(bào)免抵退稅后,產(chǎn)生免抵稅額,繳納附加稅,免抵稅額這數(shù)可以理解為出口繳稅,是實(shí)際繳納稅費(fèi),免抵稅額?當(dāng)月應(yīng)納增值稅才是當(dāng)月實(shí)際稅負(fù),這樣理解是有問題嗎
老師好,請(qǐng)問上個(gè)月做賬的應(yīng)繳稅額和這個(gè)月的實(shí)繳稅額不一致可以嗎,會(huì)有什么問題嗎
您好老師,請(qǐng)問一般計(jì)稅方法繳納增值稅和實(shí)際應(yīng)納增值稅為什么不一樣?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題:股東是以實(shí)物為注冊(cè)資金,那么實(shí)物購買的時(shí)候需要開票嗎?
請(qǐng)問下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請(qǐng)問怎么做賬
老師,我是點(diǎn)擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進(jìn)來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺(tái)銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個(gè)月在電商平臺(tái)產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺(tái)要求我們開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問這可以開的嗎?
請(qǐng)問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動(dòng)了?
請(qǐng)問我們平臺(tái)有沒有納稅申報(bào)實(shí)操相關(guān)的課程?
老師,差了好多錢,都不是一個(gè)數(shù)
那你這個(gè)找到差額了嗎?差這么多錢肯定是不行的
也不知道當(dāng)時(shí)報(bào)稅人員是怎么繳納的那個(gè)金額,就是和申報(bào)表對(duì)不上,申報(bào)表出來的應(yīng)繳納多好多
這個(gè)你得找到原因,如果不對(duì)的話需要去修改的
這個(gè)已經(jīng)是好幾個(gè)月之前的了,現(xiàn)在就是說改申報(bào)表對(duì)吧,然后按實(shí)際情況多退少補(bǔ)稅金吧?
對(duì),沒錯(cuò),操作是這么操作的