根據(jù)您提供的情況,由于貨物不夠整柜,客戶(hù)要求直接走國(guó)際快運(yùn)而不涉及報(bào)關(guān)。在這種情況下,確認(rèn)收入的方式可以參考以下步驟: 了解客戶(hù)的支付方式:確認(rèn)客戶(hù)是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、支票或其他方式進(jìn)行支付。了解客戶(hù)的支付方式有助于您確定何時(shí)確認(rèn)收入以及如何記錄現(xiàn)金流。 確認(rèn)貨物的價(jià)值和運(yùn)費(fèi):根據(jù)您與客戶(hù)的合同或協(xié)議,確認(rèn)貨物的價(jià)值和運(yùn)費(fèi)。由于不涉及報(bào)關(guān),您需要將貨物交給國(guó)際快運(yùn)公司,并支付相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)。 確認(rèn)收入:根據(jù)貨物的價(jià)值和運(yùn)費(fèi),以及您與客戶(hù)之間的合同或協(xié)議,確認(rèn)收入。例如,如果客戶(hù)支付了全部貨物和運(yùn)費(fèi),您可以在交付貨物時(shí)確認(rèn)收入。如果客戶(hù)分期支付,您需要按照合同或協(xié)議中約定的條款確認(rèn)收入。 關(guān)于不報(bào)關(guān)走快遞對(duì)公司的影響,這種做法可能會(huì)對(duì)公司的稅務(wù)和合規(guī)性方面產(chǎn)生影響。以下是可能的影響: 稅務(wù)影響:根據(jù)您所在國(guó)家的稅法,不報(bào)關(guān)的國(guó)際快遞貨物可能會(huì)影響公司的稅務(wù)事項(xiàng)。例如,如果公司需要繳納關(guān)稅或增值稅,但沒(méi)有報(bào)關(guān)可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)問(wèn)題。因此,您需要了解當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定,并確保正確繳納相關(guān)稅款。 合規(guī)性影響:不同國(guó)家對(duì)進(jìn)口和出口貨物的規(guī)定不同。不報(bào)關(guān)的國(guó)際快遞貨物可能會(huì)涉及合規(guī)性問(wèn)題,例如進(jìn)口許可證、出口許可證等。如果您沒(méi)有遵守相關(guān)規(guī)定,可能會(huì)導(dǎo)致罰款、貨物被扣留或其他法律后果。
42.【資料】注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)5個(gè)公司的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。這5個(gè)公司除下述情況外,沒(méi)有其他的事項(xiàng)影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),審計(jì)工作是按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的。(1)當(dāng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師完成對(duì)A公司審計(jì)后,發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào),這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平,因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差,所以A公司認(rèn)為不認(rèn)作任何調(diào)整。(2B公司2021年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶(hù),占B公司流動(dòng)資產(chǎn)的23%。該客戶(hù)2021年中期發(fā)生火災(zāi)且沒(méi)有保險(xiǎn),致使該公司無(wú)力清償對(duì)B公司的債務(wù),B公司不愿在2021年度單項(xiàng)計(jì)提較大的壞賬準(zhǔn)備,只愿意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說(shuō)明。3)C公司2021年度的銷(xiāo)售收入中有80%是對(duì)關(guān)聯(lián)為銷(xiāo)售,經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后井未發(fā)現(xiàn)有任何異常情況要求針對(duì)上述情況,請(qǐng)你指出注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)每一種情況應(yīng)發(fā)表什么類(lèi)型的審計(jì)意見(jiàn),并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶(hù)的樣品因質(zhì)量問(wèn)題需要補(bǔ)貨,因?yàn)槭菄?guó)外客戶(hù),樣品基本都是不會(huì)退回來(lái),但后面我們又要補(bǔ)樣品給客戶(hù),樣品又不收錢(qián)。用什么途徑出口呢!報(bào)關(guān)出口的話(huà),又不收錢(qián),報(bào)關(guān)單沒(méi)有單價(jià)和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的。(1)當(dāng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師完成對(duì)A公司審計(jì)后,發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào),這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平,因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差,所以A公司認(rèn)為不認(rèn)作任何調(diào)整。(2B公司2021年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶(hù),占B公司流動(dòng)資產(chǎn)的23%。該客戶(hù)2021年中期發(fā)生火災(zāi)且沒(méi)有保險(xiǎn),致使該公司無(wú)力清償對(duì)B公司的債務(wù),B公司不愿在2021年度單項(xiàng)計(jì)提較大的壞賬準(zhǔn)備,只愿意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說(shuō)明。3)C公司2021年度的銷(xiāo)售收入中有80%是對(duì)關(guān)聯(lián)為銷(xiāo)售,經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后井未發(fā)現(xiàn)有任何異常情況要求針對(duì)上述情況,請(qǐng)你指出注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)每一種情況應(yīng)發(fā)表什么類(lèi)型的審計(jì)意見(jiàn),并簡(jiǎn)要說(shuō)明情況
公開(kāi)發(fā)行A股的X股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)X公司)系A(chǔ)BC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的常年審計(jì)客戶(hù)。A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)X公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。X公司適用的增值稅稅率為17%。在對(duì)X公司的審計(jì)過(guò)程中,A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師注意到:銷(xiāo)售給C公司硬件2106萬(wàn)元(含稅,增值稅稅率為17%)。發(fā)貨單、發(fā)票、安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、銷(xiāo)售合同核對(duì)后無(wú)異常,2010年度,X公司確認(rèn)該項(xiàng)銷(xiāo)售收入1800萬(wàn)元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)應(yīng)收C公司2106萬(wàn)元款項(xiàng)進(jìn)行函證時(shí),C公司回函表示已經(jīng)退貨。經(jīng)檢查,X公司已于2011年1月10日沖減了當(dāng)月銷(xiāo)售收入1800萬(wàn)元,并沖減相關(guān)銷(xiāo)售成本1600萬(wàn)元。要求:針對(duì)上述事項(xiàng),回答A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師是否需要提出審計(jì)處理建議?若需要提出審計(jì)調(diào)整建議,請(qǐng)列示審計(jì)調(diào)整分錄(審計(jì)調(diào)整分錄不考慮對(duì)X公司2010年度的企業(yè)所得稅、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益及利潤(rùn)分配的影響)
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問(wèn)題一,開(kāi)票給國(guó)外客戶(hù)稅率是跟我們國(guó)內(nèi)稅率是一致的對(duì)嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這樣做對(duì)嗎?問(wèn)題二,我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去相應(yīng)的部門(mén)申請(qǐng)退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線(xiàn)之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
直接按照內(nèi)銷(xiāo)來(lái)確認(rèn)收入對(duì)嗎?做無(wú)票收入,繳納13的稅
還有就是出口貨物對(duì)我們公司來(lái)說(shuō)是不涉及報(bào)關(guān)關(guān)稅和增值稅的吧?
嗯 視同內(nèi)銷(xiāo)就可以了
那這樣的話(huà)應(yīng)該就沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)了吧
嗯 不退稅就可以了
那我得收入確認(rèn)應(yīng)該按照免稅還是征收確認(rèn)呢
按理這貨是出口的哇
這個(gè)要做增值稅的 因?yàn)橐曂瑑?nèi)銷(xiāo)了