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老師,我運(yùn)輸公司這次和永順單位對往來賬,發(fā)現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù)是我公司會計(jì)沒入賬,但對方已付款。是22年6月份開票的。我是后來的會計(jì),老師,我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)?

2023-11-27 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-27 08:53

把這筆業(yè)務(wù)的賬補(bǔ)上就行了。

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快賬用戶7116 追問 2023-11-27 08:59

補(bǔ)在23年11月份嗎?是這樣補(bǔ)嗎? 摘要補(bǔ)22年6月運(yùn)費(fèi)收入 借應(yīng)收賬款一永順95571.80 貸主營業(yè)務(wù)收入87680.55 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)7891.25

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齊紅老師 解答 2023-11-27 09:01

營業(yè)收入換成以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-11-27 09:01

這個業(yè)務(wù)就等于補(bǔ)到去年了。

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快賬用戶7116 追問 2023-11-27 09:03

以前都結(jié)賬了,都不管嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 09:03

正常說這個屬于以前的,這個要調(diào)整以前的報表,然后賬務(wù)處理這樣寫分錄可以。

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快賬用戶7116 追問 2023-11-27 09:04

我們沒有做以前的報表的。

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齊紅老師 解答 2023-11-27 09:08

那你以前你們不稅務(wù)申報嗎?

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快賬用戶7116 追問 2023-11-27 09:09

借應(yīng)收賬款一永順95571.8 貸以前年度損益調(diào)整87680.55 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)7891.25 老師,分錄是這樣改嗎?

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快賬用戶7116 追問 2023-11-27 09:10

我是內(nèi)賬會計(jì),外賬給代賬公做。

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齊紅老師 解答 2023-11-27 09:12

內(nèi)賬第1個分錄就行了。

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齊紅老師 解答 2023-11-27 09:12

內(nèi)賬不用以前年度損益調(diào)整,就你寫的第1個分錄就可以。

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快賬用戶7116 追問 2023-11-27 09:18

好,明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-11-27 09:20

?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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把這筆業(yè)務(wù)的賬補(bǔ)上就行了。
2023-11-27
你好,那就把這筆分錄補(bǔ)上,然后收不回來的錢做壞賬就可以了。 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。 借資產(chǎn)減值損失,在壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸,應(yīng)收賬款。
2023-07-03
你這屬于延期確認(rèn)收入了,
2024-11-12
你好? ? ?你收到這個不開票的金額怎么掛科目的? ?
2020-11-09
你好,你們可以給對方提供發(fā)票復(fù)印件,對方可以正常抵扣的。
2021-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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