你好,成本是貨款金額100萬,加上保費,運費,關稅計入該貨物的成本,增值稅計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 17萬
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
請會進出口貿(mào)易老師回答,請問我們公司出口一批貨是以CIF價出口的,現(xiàn)在要做出口退稅,稅務局要求我們把CIF價換算成FOB價來退稅,怎么計算呢?例如:報關單上貨物1000萬人民幣,運費顯示是500美元,保費顯示是300美元,怎么計算這個FOB價格呢
請問一下老師,我公司從國內(nèi)采購一批貨物是100萬,進項稅是13萬,我們公司把這批貨出口到國外,出口報關單以CIF成交方式出口,報關單上貨物顯示的金額是200萬,運費顯示50萬,保費顯示是10萬,請老師把我們公司從采購到出口的每一個分錄都寫出來可以嗎?請寫分錄后面帶數(shù)字的那種,謝謝了
請老師看我發(fā)的進口報關單,寫這下帶有數(shù)字的分錄。謝謝!希望會做進出口貿(mào)易的老師來回答,我們公司以FOB價進口一批貨,報關單上金額是186721.62元,繳納進口關稅1萬元,進口增值稅2萬元。進口報關單上還有運費3343.85美元,請老師幫忙寫一下采購進口貨的分錄,謝謝!
請會進出口貿(mào)易的老師回答:進口貨物進入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進口稅嗎?例如從俄羅斯進口一批貨100萬放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬,這批貨當時進入保稅區(qū)沒有進口報關單,現(xiàn)在直接在報稅區(qū)出口了,也沒有出口報關單,出口報關單上的境內(nèi)收發(fā)貨人是貨代公司,請問這批我們收了200萬該怎么做賬,如何做分錄?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財務軟件需要注意什么?怎么核對個科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計提城建稅什么的
臨時工資表,合計可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個月只交到了11個月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補了一個月申報信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個月總額,只能把申報租金年總收入除以12個月來申報才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關稅費問題?
老師 我們是測繪服務公司 工資可以做成借:管理費用-工資 主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個業(yè)務是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應商直接送貨給A,然后A公司請了一個員工,然后我公司也是認識這個員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
那么保費和運費是多少呢?
運費和保費需要根據(jù)收到的發(fā)票是否是增值稅專用發(fā)票,如果是增值稅專用發(fā)票,按照不含稅金額計入貨物成本,如果是普通發(fā)票就價稅合計計入貨物成本中。
但是只有進口報關單,沒有懂什么運費和保費的發(fā)票入賬???只不過進口報關單上顯示成交方式為EXW,運費CNY/4000/3,保費為000/0.3/1,其他的我們進口這批貨只交了進口關稅和增值稅,其實的都沒有
你好!報關單上面的運費和保費是否已經(jīng)包含在貨物金額里面需要具體咨詢你們的代理人,我們財務入賬是需要發(fā)票的,僅憑報關單上面的這些信息,沒辦法計算運費和保費的。麻煩五星好評謝謝哦!