您好,這個(gè)是收到的收入嗎?
老師好,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)憑證之前是不是應(yīng)該還有一個(gè)憑證?
老師我這有2個(gè)小規(guī)模公司,每月從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)另一個(gè)賬戶3500元,我怎么做賬,借:銀行存款3500貸方應(yīng)該怎么做?
老師你好,之前一張憑證記的,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-A,本來(lái)應(yīng)該是應(yīng)收賬款-B,我可以現(xiàn)在直接做一張憑證,借:應(yīng)收賬款-A,貸:應(yīng)收賬款-B嗎?
老師,在1月份的憑證里我做了一個(gè)憑證借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入(銷(xiāo)售稅金),但這個(gè)憑證應(yīng)該是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我去年9月份的一張憑證做錯(cuò)了:借:庫(kù)存現(xiàn)金146200,貸:銀行存款:146200,實(shí)際上金額應(yīng)該是140000,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,匯算清繳時(shí)應(yīng)交多少稅,有法定減除費(fèi)用
老師,我們出口貨物當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,做了未開(kāi)票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷(xiāo)一樣做賬嗎?還是說(shuō)應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計(jì)算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個(gè)公司,我們9月份給一個(gè)員工交了社保之后,9月份我們把這個(gè)員工減員,然后增員到另外一個(gè)公司,給社保說(shuō)10月再交社保,為什么會(huì)在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂(lè)請(qǐng)問(wèn):一般納稅人,帶票每噸7000,運(yùn)輸費(fèi)每噸400元,運(yùn)輸發(fā)票我是開(kāi)了的,每噸36元,稅點(diǎn)是給了的,我銷(xiāo)售是8040每噸,利潤(rùn)每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買(mǎi)一輛45萬(wàn)的車(chē),一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開(kāi)始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個(gè)公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問(wèn)題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習(xí)題中受托加工存貨不應(yīng)計(jì)入存貨,這是個(gè)悖論,是題的答案不對(duì)嗎?
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開(kāi)始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個(gè)公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個(gè)公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個(gè)公司,從10月份開(kāi)始交社保,為什么稅局還扣工傷
是的,這是收銀交班單
借,銀行存款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
折扣不用管是嗎?只按實(shí)際收入做賬嗎老師
對(duì),按照實(shí)際收入來(lái)做就可以
好的謝謝
別客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝