您好,您可以打12366,然后稅務(wù)局會打電話要求他們開具發(fā)票。
老師好,咨詢您一個問題,我們有筆業(yè)務(wù),對方公司當(dāng)時沒給我們開發(fā)票,后來對方公司注銷了,這筆業(yè)務(wù)該怎么處理?
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運費,購買方對應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
老師,錢付給對方了,但是沒有走公賬 ,對方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ,怎樣把他這個賬調(diào)整一下 呢,可以讓對方給我們開具一個收據(jù) 嗎?
老師我們14年有一筆返點打到對方單位,一直沒開票,我們做其他應(yīng)收款貨銀存,今年查帳發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票,對方同意開票,51618,但是要我們把6%的稅點匯給他們,我們可以匯,但是我們應(yīng)該怎么做帳呢,這個稅點對方也不會開發(fā)票
老師 對方私人給我們轉(zhuǎn)賬10000購買柴油 以我們的對公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司 對方給我們公司開了發(fā)票 相當(dāng)于我們沒有出錢 但是有了發(fā)票 這個進(jìn)項稅發(fā)票該處理
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
如果供應(yīng)商得確是被稽查中,是能給我們開出發(fā)票的嗎?
稽查也不會是稽查2年了吧