你好,同學,賬務(wù)處理具體如下 1、借管理費用工資30000 管理費用福利費4200 貸應(yīng)付職工薪酬工資34200 借管理費用勞務(wù)費3000 貸銀行存款3000 借管理費用保險費300 貸銀行存款300 2、借銷售費用廣告費10000 貸銀行存款10000 借銷售費用工資20000 銷售費用福利費2800 貸應(yīng)付職工薪酬22800
8.某企業(yè)某月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1)用支票購進辦公用品500元;2)以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費600元;3)以銀行存款支付市政排污費、綠化費等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已預提2000元;5)以現(xiàn)金支付退休職工醫(yī)藥費報銷860元;6)以支票支付產(chǎn)品展覽費900元,產(chǎn)品廣告費30000元;7)以支票支付捐贈災(zāi)區(qū)款項20000元;8)以現(xiàn)金購買車間勞保用品1000元;9)以銀行存款支付違約金5000元;10)由銀行直接支付稅收滯納金1000元;11)計提本月累計折舊5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運輸部門1000元,銷售機構(gòu)500元。管理部門1500元;12)攤銷財產(chǎn)保險費1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費500元;13)銀行直接支付本月水電費10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元;14)分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計提福利費。要求:編制相關(guān)的會計分錄
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費用:①5月12日,結(jié)轉(zhuǎn)管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付待業(yè)保險金300元;②5月15日,報銷財務(wù)部門差旅費5000元,其中住宿發(fā)票(普通發(fā)票)金額2000元,高鐵車票1000元,出差人出差前已借支差旅費3500元;③5月17日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費10000元,結(jié)轉(zhuǎn)專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資20000元,計提相應(yīng)的福利費2800元;④5月18日,銷售產(chǎn)品支付運輸費2000元;
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費用:①5月12日,結(jié)轉(zhuǎn)管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付待業(yè)保險金300元;②5月15日,報銷財務(wù)部門差旅費5000元,其中住宿發(fā)票(普通發(fā)票)金額2000元,高鐵車票1000元,出差人出差前已借支差旅費3500元;③5月17日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費10000元,結(jié)轉(zhuǎn)專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資20000元,計提相應(yīng)的福利費2800元;④5月18日,銷售產(chǎn)品支付運輸費2000元;寫會計分錄
⑤5月20日,銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物價值3000元,不單獨計價;⑥5月20日,預提銀行短期借款利息1000元,支付辦理商業(yè)匯票手續(xù)費20元;⑦5月30日,收到銀行存款利息入賬通知單,列示利息收入800元寫會計分錄
某企業(yè)1月份發(fā)出下列經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)1月1 日,以銀行存款 12000 元支付本年度財產(chǎn)保險費; (2)1月5 日,銷售產(chǎn)品一批,價款 80000 元已收到,該產(chǎn)品成本為40000元; (3)1月6 日,以銀行存款支付上年應(yīng)付的借款利息5000元; (4)1月13 日,銷售產(chǎn)品一批,價款60000 元,款項尚未收到,該產(chǎn)品成本為30000元 (5)1月17 日,收到上月銷售產(chǎn)品的應(yīng)收款20000 元,該產(chǎn)品成本為10000元: (6)1 月 31 日,計算出本月應(yīng)付的短期借款利業(yè)2000。 要求:依據(jù)權(quán)責發(fā)生制計算本月的收入、本月的成本費用、本月的利潤。
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
3、借銷售費用運輸費2000 貸銀行存款2000 4、借銷售費用3000 貸低值易耗品3000 5、借財務(wù)費用1000 貸應(yīng)付利息1000 借財務(wù)費用手續(xù)費20 貸銀行存款10 6、借銀行存款800 貸財務(wù)費用利息收入800