你好,同學(xué),賬務(wù)處理具體如下 1、借管理費用工資30000 管理費用福利費4200 貸應(yīng)付職工薪酬工資34200 借管理費用勞務(wù)費3000 貸銀行存款3000 借管理費用保險費300 貸銀行存款300 2、借銷售費用廣告費10000 貸銀行存款10000 借銷售費用工資20000 銷售費用福利費2800 貸應(yīng)付職工薪酬22800
8.某企業(yè)某月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)用支票購進(jìn)辦公用品500元;2)以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費600元;3)以銀行存款支付市政排污費、綠化費等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已預(yù)提2000元;5)以現(xiàn)金支付退休職工醫(yī)藥費報銷860元;6)以支票支付產(chǎn)品展覽費900元,產(chǎn)品廣告費30000元;7)以支票支付捐贈災(zāi)區(qū)款項20000元;8)以現(xiàn)金購買車間勞保用品1000元;9)以銀行存款支付違約金5000元;10)由銀行直接支付稅收滯納金1000元;11)計提本月累計折舊5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運輸部門1000元,銷售機構(gòu)500元。管理部門1500元;12)攤銷財產(chǎn)保險費1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費500元;13)銀行直接支付本月水電費10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元;14)分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計提福利費。要求:編制相關(guān)的會計分錄
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費用:①5月12日,結(jié)轉(zhuǎn)管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付待業(yè)保險金300元;②5月15日,報銷財務(wù)部門差旅費5000元,其中住宿發(fā)票(普通發(fā)票)金額2000元,高鐵車票1000元,出差人出差前已借支差旅費3500元;③5月17日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費10000元,結(jié)轉(zhuǎn)專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資20000元,計提相應(yīng)的福利費2800元;④5月18日,銷售產(chǎn)品支付運輸費2000元;
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費用:①5月12日,結(jié)轉(zhuǎn)管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付待業(yè)保險金300元;②5月15日,報銷財務(wù)部門差旅費5000元,其中住宿發(fā)票(普通發(fā)票)金額2000元,高鐵車票1000元,出差人出差前已借支差旅費3500元;③5月17日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費10000元,結(jié)轉(zhuǎn)專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資20000元,計提相應(yīng)的福利費2800元;④5月18日,銷售產(chǎn)品支付運輸費2000元;寫會計分錄
⑤5月20日,銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物價值3000元,不單獨計價;⑥5月20日,預(yù)提銀行短期借款利息1000元,支付辦理商業(yè)匯票手續(xù)費20元;⑦5月30日,收到銀行存款利息入賬通知單,列示利息收入800元寫會計分錄
某企業(yè)1月份發(fā)出下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)1月1 日,以銀行存款 12000 元支付本年度財產(chǎn)保險費; (2)1月5 日,銷售產(chǎn)品一批,價款 80000 元已收到,該產(chǎn)品成本為40000元; (3)1月6 日,以銀行存款支付上年應(yīng)付的借款利息5000元; (4)1月13 日,銷售產(chǎn)品一批,價款60000 元,款項尚未收到,該產(chǎn)品成本為30000元 (5)1月17 日,收到上月銷售產(chǎn)品的應(yīng)收款20000 元,該產(chǎn)品成本為10000元: (6)1 月 31 日,計算出本月應(yīng)付的短期借款利業(yè)2000。 要求:依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計算本月的收入、本月的成本費用、本月的利潤。
老師好,我司的實收資本沒有實繳,有一個股東公司欠他錢,想把這個債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán),就當(dāng)股東實繳出資了,應(yīng)該怎么操作?
A公司給我們開150萬商業(yè)匯票,我們?nèi)ャy行貸款金額才拿到147萬,這是什么原因,那3萬是用在什么
老師好:想咨詢下,建筑服務(wù)電子普票,發(fā)票上建筑項目名稱填寫不對:xxxx ,感覺是對方公司會計操作錯誤,這種發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,扣員工水電費在應(yīng)發(fā)工資前扣,還是和扣個稅一樣在應(yīng)發(fā)工資后扣
老師,請幫我看一下我的會計分錄,哪一個是正確的?
老師,公司總部在天津,在全國很多區(qū)域招聘了很多的當(dāng)?shù)劁N售人員,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)乜蛻舻臉I(yè)務(wù)溝通。這個產(chǎn)生的交通費,入賬計入差旅費還是交通費?
老師,我們公司租房合同是和代理人簽的,然后收款方又是真正房東,我和代理人說那您讓房東寫個由于代理文件給我,不然我們就按合同來支付,和誰簽的,就付給誰,我這樣做對嗎?
老師,我是一般納稅人,個人開給公司的自產(chǎn)自銷發(fā)票,我不對外銷售,直接用在產(chǎn)品上了 這個自產(chǎn)自銷發(fā)票,可以抵扣9個點增值稅嗎
老師,營業(yè)外支出正常情況屬于損益類,借增貸減,這里的賠償金額記在貸方營業(yè)外支出,是沖減前邊借方的吧?可是原題解釋中為啥說是一項金額為400000的資產(chǎn)呢?
我們是溫泉水樂園的,有客人受傷,我們賠償了費用,應(yīng)該計入什么科目
3、借銷售費用運輸費2000 貸銀行存款2000 4、借銷售費用3000 貸低值易耗品3000 5、借財務(wù)費用1000 貸應(yīng)付利息1000 借財務(wù)費用手續(xù)費20 貸銀行存款10 6、借銀行存款800 貸財務(wù)費用利息收入800