你好,本問題需要一些時間,稍后回復。
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團財務報表中財務信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預繳稅款的賬務處理
請問老師,融資擔保有限公司的擔保費用,開的是金融服務*擔保費 稅率是免稅,請問老師這個擔保費是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應交稅費,未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價款10000元不是價稅合計的金額嗎?答案怎么沒價稅分離呢?不是應該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進項也要做相應的轉(zhuǎn)出?運費不可正常抵扣嗎?
你好,首先,一定是有問題的。代賬公司不負責任。有業(yè)務發(fā)生,不應該報零?,F(xiàn)在有兩種建議:一是按實際發(fā)生的業(yè)務進行記賬,出具各期財務報表數(shù)據(jù),然后在稅務系統(tǒng)中進行更正申報;二是以現(xiàn)在為結(jié)算起點,之前的翻篇不計了,以現(xiàn)有的業(yè)務進行記賬、出據(jù)報表數(shù)據(jù)進行申報,待稅務發(fā)現(xiàn)什么問題再做相應的更正。
是怎樣啊
你好,如果你之前代賬公司給你報的數(shù)據(jù)都是零申報,你確實也沒有開發(fā)票的話,只是通過公司交的保險。我個人建議你,從現(xiàn)在開始記錄相關(guān)數(shù)據(jù),做賬,據(jù)實申報相關(guān)數(shù)據(jù) 。以前的先不管了。
沒有開票,有實收資本,印花稅也沒有交
前三個季度什么都理嗎?公司有商標還有支付貨款,后續(xù)就沒有業(yè)務了,有庫存商品
實收資本數(shù)實實繳了,應該申報。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,可以在下次申報時,申報。
那之前那些費用,匯算清繳要計入嗎
以前都沒有申報,之前的期間費用就別算了。在2024年匯算2023年時,你把2023年1月至你接手的之前合理合法的相關(guān)費用考慮進去,你需要在當前,把之前沒有入賬的費用做在你接手之后的月份內(nèi)。
日期是之前的月份,現(xiàn)在重新做上去就可以??!這樣日期不對沒問題吧
你好,在2023年的發(fā)生的,可以做到11月或12月。
好的謝謝
你好,不用客氣,感謝你的提問,很高興為解答。