一般納稅人可以抵扣,這個(gè)在勾選平臺(tái)里面勾選認(rèn)證抵扣,按照稅額來(lái)抵。這個(gè)不是全額抵扣的
老師你好,請(qǐng)問這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?謝謝
老師你好,請(qǐng)問這張發(fā)票如何做賬呢?我已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款了
老師你好,我們收到保安公司一張差額交稅的專票,上面沒有稅率,這個(gè)發(fā)票可不可以,能不能抵扣,怎么抵扣
老師好,請(qǐng)問下我收到一張苗木的普通發(fā)票,是那種可以抵扣的,這個(gè)如何確認(rèn)抵扣呢?稅金是多少呢
老師,你好,請(qǐng)問這張機(jī)票發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
你好,怎樣才能開美元發(fā)票?
老師,礦山開采業(yè),運(yùn)輸車隊(duì)經(jīng)過村莊,路面損壞的地方,公司經(jīng)常找人過來(lái)修補(bǔ),但沒有發(fā)票,請(qǐng)問該如何入賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人認(rèn)定與資產(chǎn)有關(guān)嗎
請(qǐng)問老師,甲公司購(gòu)買房屋、辦公使用,房屋價(jià)款100萬(wàn),發(fā)票只收到60萬(wàn)。請(qǐng)問甲公司分錄:借 固定資產(chǎn) 100萬(wàn) 貸 銀行存款100萬(wàn)。對(duì)的吧 然后,假如殘值率0,辦公用房2折舊20年、每年折舊5萬(wàn),再用5萬(wàn)??60%(有票)=3萬(wàn)。認(rèn)可稅前扣除,5-3=2萬(wàn)納稅調(diào)增對(duì)嗎?這樣處理完整嗎?對(duì)嗎?
老師您好,我公司收到的政府給的黨建經(jīng)費(fèi)入什么科目合適
老師您好!怎么沒給我回復(fù)呢?
政府補(bǔ)貼需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
上個(gè)月供電公司發(fā)票開錯(cuò)了,那我這個(gè)月做紅沖發(fā)票這張憑證時(shí)直接紅字沖銷上個(gè)月憑證嗎? 借:進(jìn)項(xiàng)稅:21000(負(fù)數(shù)) 那月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交増值稅的憑證怎么做? 是把紅沖的進(jìn)項(xiàng)直接與其它進(jìn)項(xiàng)相抵后做分錄嗎? 平時(shí)我是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交増值稅_銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅~進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)岀未交増值稅 那這個(gè)紅沖發(fā)票是怎么做?(是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)岀嗎?還是怎樣?)我看系統(tǒng)申報(bào)時(shí)是自動(dòng)轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)岀了?
國(guó)家電器補(bǔ)貼怎么做賬,例:一臺(tái)冰箱5000元,國(guó)補(bǔ)20%,顧客只支付4000元,開具發(fā)票5000元
老師好,請(qǐng)問員工3月17入職,5月才交當(dāng)月社保,個(gè)稅增員的入職時(shí)間填多少合適,現(xiàn)在已經(jīng)是6月初了
增值稅平臺(tái)里面按照稅額34.4抵扣。那報(bào)稅的時(shí)候不能按照稅控系統(tǒng)年費(fèi)抵減稅額了嗎?
不能 不能全額抵扣
那是按照264.6 減免稅額,是這個(gè)意思嗎?
34.4你好按這個(gè)來(lái)抵扣的
抵扣是按照34.4,這個(gè)我知道。報(bào)增值稅的時(shí)候,不是有一個(gè)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),稅額減免嗎?剩下的264.6 不能減免了嗎?
你好對(duì)的 不減免的
啊,為什么,那開普票就可以全額減免了嗎
不能 因?yàn)檫@個(gè)不可以全額抵扣的,他不是金稅盤和服務(wù)費(fèi)
好的,謝謝老師。我還有一個(gè)問題,供應(yīng)商的應(yīng)付賬款少收 9746.85,這個(gè)我可以直接入營(yíng)業(yè)外收入嗎?需要繳納增值稅嗎?
你好 不需要的不用交