你好,同學(xué),具體詳細(xì)過程如下 購入 借債券投資面值10000×10=100000 應(yīng)收利息2000 貸銀行存款10.05×10000=100500 債券投資利息調(diào)整100000+2000-100500=1500 攤銷 借應(yīng)收利息100000×6%=6000 債券投資利息調(diào)整1500÷3=500 貸投資收益6000+500=6500 收到利息 借銀行存款6000 貸應(yīng)收利息6000 第二年 攤銷 借應(yīng)收利息100000×6%=6000 債券投資利息調(diào)整1500÷3=500 貸投資收益6000+500=6500 收到利息 借銀行存款6000 貸應(yīng)收利息6000 第三年 攤銷 借應(yīng)收利息100000×6%=6000 債券投資利息調(diào)整1500÷3=500 貸投資收益6000+500=6500 收到利息 借銀行存款6000 貸應(yīng)收利息6000 收到本金 借銀行存款100000 貸債券投資面值100000
A公司20X1年1月5日購入H公司同日發(fā)行的5年期,年利率8%,到期一次還本付息的債券,債券面值200 000元,實(shí)際支付價(jià)款210 000元 1、采用直線法編制溢價(jià)攤銷表(溢價(jià)按年分?jǐn)偅?2、編制購入債券,按年預(yù)提利息并分?jǐn)傄鐑r(jià),到期收回本息的會計(jì)分錄。 3、如果該批債券利息按年收取,按上項(xiàng)2的要求編制會計(jì)分錄。
購入三年期公司債券1萬張,每張面值10元,購買價(jià)10.05元,已含利息2000元,利率6%,采用分期付息,到期一次還本。溢價(jià)按直線法攤銷。作會計(jì)分錄,可以寫詳細(xì)完整一點(diǎn)嗎?
購入三年期公司債券1萬張,每張面值10元,購買價(jià)10.05元,已含利息2000元,利率6%,采用分期付息,到期一次還本。溢價(jià)按直線法攤銷。作會計(jì)分錄,可以寫詳細(xì)完整一點(diǎn)嗎?還有一個要求是按直線法攤銷!
購入三年期公司債券1萬張,每張面值10元,購買價(jià)10.05元,已含利息2000元,利率6%,采用分期付息,到期一次還本。溢價(jià)按直線法攤銷。作會計(jì)分錄,可以寫詳細(xì)完整一點(diǎn)嗎?還有一個要求是按直線法攤銷!
購入三年期公司債券1萬張,每張面值10元,購買價(jià)10.05元,已含利息2000元,利率6%,采用分期付息,到期一次還本。溢價(jià)按直線法攤銷。作會計(jì)分錄,可以寫詳細(xì)完整一點(diǎn)嗎?還有一個要求是溢價(jià)按直線法攤銷!
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?