您好,這個(gè)的話是屬于當(dāng)年的數(shù)據(jù)

前年老板用公司賬戶打給個(gè)人10w,買他手里一家公司股權(quán),私下簽了協(xié)議,沒有去工商變更。賬目做的長投,一直沒有盈利,現(xiàn)在虧錢賣回給個(gè)人,賬目上寫營業(yè)外支出,會(huì)不會(huì)有問題,股權(quán)買賣都是簽了張協(xié)議也沒有交印花稅
物流公司購入10000元的貨車,入什么科目
建筑行業(yè)前一年的工程合同,未做賬印花稅,有什么問題和風(fēng)險(xiǎn)
老師,現(xiàn)在印花稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,需要計(jì)提嗎?還是支付的時(shí)候直接計(jì)入“稅金及附加”科目?還是走管理費(fèi)用?
這是提示是什么原因,需要怎么操作呢
你好 報(bào)關(guān)單中的 生產(chǎn)銷售單位填寫錯(cuò)誤,現(xiàn)在貨物已經(jīng)到了目的國 正在辦理進(jìn)口手續(xù),該怎么處理
股東轉(zhuǎn)入對公的款,用于經(jīng)營,不計(jì)入其他應(yīng)付款。因?yàn)檫€不起,轉(zhuǎn)入的錢計(jì)入資本公積可以嗎?有些老師說可以計(jì)入,不影響注銷,有些老師說最好不要計(jì)入,注銷時(shí)要轉(zhuǎn)實(shí)收資本交稅等,到底怎么處理?
老師麻煩問一下,受益所有人信息備案在哪里備案呢
所得稅一次扣除會(huì)計(jì)怎么做分錄
這個(gè)辦稅員,沒有我的名字是不是已經(jīng)把我刪除了


噢,就比如以往有業(yè)務(wù)就在當(dāng)年的利潤表里面記錄當(dāng)年的,今年沒有業(yè)務(wù)往來就可以填0是嗎
嗯對是這個(gè)意思的
開業(yè)前兩年有業(yè)務(wù)往來,近兩年沒有業(yè)務(wù)往來現(xiàn)在要去稅務(wù)局注銷填紙質(zhì)版的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是填0還是填幾年前開業(yè)時(shí)有的數(shù)據(jù)?
這的話0就可以的了
昨天在會(huì)計(jì)問里面問了其它老師說要填開業(yè)數(shù),我現(xiàn)在有點(diǎn)懵,稅務(wù)局讓交的是2023年10-12月份季度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年1月-12月年度財(cái)務(wù)報(bào)表里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,由于這兩年沒有業(yè)務(wù)這個(gè)去稅務(wù)局提交紙質(zhì)版的也能填0嗎
這個(gè)的話是可以填0的,因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)不是也沒有數(shù)據(jù)嗎
2021年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),
那你就按照這個(gè)實(shí)際的,2021年的
由于22年和23年沒有業(yè)務(wù)往來,沒有去申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在要補(bǔ)報(bào)2022年和2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也是按2021年數(shù)據(jù)填嗎?
不是啊,你2021年有數(shù)據(jù),2021年按照實(shí)際,2022年和2023年沒有數(shù)據(jù),就是0,理解了嗎??
噢,系統(tǒng)申報(bào)22年和23年可以0申報(bào),但是去稅務(wù)局注銷讓填2023年季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表按照21年的數(shù)據(jù)填上年度金額和年初余額是嗎
嗯對是這個(gè)意思的了
那22年第一個(gè)季度申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表期末沒有業(yè)務(wù)是0,年初余額那欄要把21年的期末余額填過來嗎
肯定的了,數(shù)據(jù)保持一致
那23年也要把21年的期末數(shù)填到年初余額來是嗎?22年沒有業(yè)務(wù)0
不需要,你就兩期數(shù)據(jù)一樣,就可以了同學(xué)
噢,那我23年沒有業(yè)務(wù)都填0就可以了是嗎?那我去稅務(wù)局注銷時(shí)填23年季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表是填21年的還是填 0啊
你肯定是23年正常寫23年的金額了,,不能跨年寫